是你们公司的雇员,凭发票报销就是

老师请问,我公司收到劳务派遣公司开的普通发票应该怎么入账?工资和社保都是人力资源公司发放给职员的,这样的话这个职员的差旅费可以用在我们公司报销吗?
老师 , 我们单位的销售人员和劳务派遣公司签的劳动合同,我们先转账给劳务派遣公司 ,然后劳务派遣公司支付给他工资,这笔转账是计入销售费用-劳务费还是管理费用-劳务费?
老师您好,我们公司有好多销售在外地工作上的社保,现在不可以了,但是,销售好多不同意在北京上社保,因为牵扯到买房、看病等原因,公司想找个三方,走劳务费,这样可以吗?如果可以的话,这些人的报销我们要怎么做账?这会有什么影响吗?
老师您好,我们公司与劳务公司签订了派遣合同,因为我们公司在北京,不能给外地销售人员上社保,只能找劳务派遣公司,但是这些销售出差的费用,我们可以直接打给销售人员按销售费用-差旅费用记账吗?
老师您好!我们公司从另一家公司借调了两个人,这两个人的工资社保由我们付给另外一家公司,这家公司负责申报两个人的个税,请问支付工资给这家公司怎么账务处理了,我可以做劳务派遣费吗?我在网上查劳务派遣费是和劳务派遣公司签合同,但这家公司不是劳务派遣公司,是一家和我们公司性质差不多的公司
老师:请问人力资源服务*劳务派遣服务 需要缴纳印花税吗?
企业所得税汇算清缴中的调整表,账载金额是填对应科目的年度发生额吗。
个体户付款能用私人卡支付吗?
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元(24.10一12月,2025.1一9月,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗?
老师您好,因发货地址而发生的互换货,要签了合同才能发吗?
于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489,补交增值税,附加税,印花税,怎么做账?
税务机关代开发票补合规凭证:要是不认可豁免,你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料,以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费,拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗
老师好!年底了服务完成,按照合同应该给对方开发票了,但是对方不想收,可能不想加大负债,这种情况下,我可以今年开票吗,然后明天等客户准备付款时,我冲回25年开的票,26年重新开?这种跨年的发票冲回有没有问题啊,金额大于百万。
老师好,有些去年的报销费用和人员工资,我们计提了,但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗?
原来是公司员工,因为都是外省销售人员,但是,他们又不能在北京上社保,只能在外地上社保,所以,找了一个三方劳务公司签合同,所以,现在原来的销售人员报销的差旅和费用报销是不是可以直接给我们公司,我们公司可以记入销售费-差旅费等吗?因为工资是我们付给劳务公司的,但是,报销费用能在我们单位直接给销售人员打款吗?
工资在劳务公司发,你们就不能再报销了
但是,现在的问题是劳务公司不负责这部分报销?所以,我们这个报销要怎么支付给销售人员?
这个没有理由报销的,只有先预支付,年底一次性开劳务发票处理
即使他是真是发生的,为我公司出差的都不可以按差旅、办公等费用报销?只能按销售费用-服务费做账吗?
因为不是你们公司的员工,现在只能按劳务处理