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老师,我根据股东协议在建一套内账,股东协议约定的不属于现在公司的账目我没有放进期初。比如说我们协议约定,6月份之前的资金、应收、应付这些不属于现在公司的,我就直接让这个项目为0,但是这样操作后发现资产负债表不平衡,请问老师,我这是属于哪里的问题呢
老师,是这样的,我有个朋友,刚从别人那里接手了一个公司,就是买这个公司吧,这个公司一直是零申报,但为了规避风险,想让对方签个协议。您这里有没有那种协议?内容就是分清接手前的债权债务问题
老师,工抵房,签了债权债务抵消协议和商品房买卖合同,在债权债务抵消协议中乙方(我们公司)指定第三人(个人,自然人)他是购房人,商品房买卖合同也是个人的名字,相当于甲方把房子抵给我们公司,我们把房子卖给了个人,个人直接把钱打到我们公司账户上,冲我的应收工程款,这样有没有什么风险,附件资料就是债务抵消协议和商品房买卖合同。
老师,股权转让协议约定,公司前期的应收,应付款均是前股东的。现在应付账款前股东一直不支付,我担心后期公司面临被起诉的风险,这种情况除了催他们付款(机率很小)外,我要怎么做才能把这个风险规避到最小?我想让他们签份协议,并要求他们自己发函通知债权人,这样有用吗
老师是这样的,想咨询你一个问题,就是,嗯,我从来没有做过房地产,然后这个房地产工作呢,这家公司的房地产已经其实业务量很少,它就接近尾声了,主要的工作就是土地增值税的清算,目前。目前的业务就是一个租金的收入,和一个那个车库的收入,但是老板为了规避不想缴税嘛,就做了两本,在前面那会计也没有交接就直接走了,然后那个车库的收入。他有一部分是拿去抵债的,就是相当于别人转给你之后,你要你要有一半的收入要转走,然后这个账我怎么做呢,就是直接像这种收入是直接做到内账里面吗?还有那个像像他这种房地产,然后要计划缴税,每年要缴多少税,这个怎么计划呢?因为毫无头绪,那前面的账我都看着头疼。
金蝶旗舰版自制入库核算流程
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平
老师,小规模交税能用到应交税费-未交增值税吗
累计账面上有未交增值税余额,但是现在4月增值税申报表应交增值税为零,以哪个为准
老师,请问如果薪资15000元,然后公司帮个人承担个人部分一半的社保,个人部分是500元,请问税前工资是多少?请列公式和结果
收到钱做无票收入,后期补票分录应该怎么做呢?
公司打美金给老板香港个人账户,以后还款可以从境内还人民币吗?
个税更正申报去年11月的两个员工工资,他们工资更改为0,更正时是吧他们填0还是删掉
我公司2020年12月购买了300万家具入账,并在2021年一次性调减扣除(享受500万以下固定资产一次性扣除政策),以后每年调增,到现在还有一部分金额没有调增完,因为会计折旧还没有提够5年,现在公司要处置这批家具,那剩余的没调增的金额,怎么办?
固定资产空调在账上折扣完了 实际使用也不好用了 可以怎么处理掉?