
老师好,请教一个印花税的实操问题。在计算印花税时,有合同的按合同金额交税,那如果不签合同,但账里做了收入和成本的,计算印花税吗?如果账里的要算的话要看哪个会计科目呢?
老师,您好,请问我们签订的合同中包含了产品购销同时也提供服务,那我们申报印花税是要分购销合同和技术合同吗
老师您好,请问现在印花税改革了,改成买卖合同了,但是我们购入和销售的合同回来的不及时,怎么计算印花税
您好老师,关于印花税的问题,比如,7月前我们这是按销售收入核定征收的,然后4月份购入了货物,当时没卖,做了库存,8月份卖的,那我按照新政策缴纳印花税,用算上这笔库存合同吗,要把这笔合同算作7-9月买卖合同里征收印花税吗
印花税是0,申报的时候有买卖合同和技术合同,我指申报了买卖合同金额0,技术合同未申报,现在待申报里还显示印花税待申报,是不是技术合同也要0申报呢,我要怎么修改申报表呢
请问一下在报小规模的税,然后报表出来的收入不对,多了一笔红冲过的发票,我要在哪里可以更新一下这张发票,四月份开的,到现在系统获取还获取不成功
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师我想问一下就是公司有很多预付款项,然后嘞利润不会减预付款项。这个利润我怎么做比较好,老板又要分红
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师,21年的时候一般纳税人把小规模期间取得的专票抵扣了,现在税务找来要求在21年当期把进项税额转出,我是要把转出当期以后的增值税申报表都要做更正吗?22,23,24,25年,26年挨到更正吗?
我们租了写字楼,去税局代开,为何普票也要9个点的税金
新企业无业务 没营业 0申报半年触发预警风险吗
我公司为制造业,司机给我们拉货,一车1000元,司机300元每趟,他们加油700元每趟由公司统一加油,这样签订一个运输合同可以吗?
老师您好,请问一下要查2026年上半年的总费用和明细费用,就是上半年实际花出去的钱,是哪个表最能体现?是要6月份结账以后才可以看出来真实的数据吗?不结账的话会影响数据的真实性吗?