借销售费用、运杂费贷、银行存款

老师,出口退税,借:应收账款 贷:出口收入 然后保费加运费怎么记?
制造业出口退税,借其他应收款-出口退税 贷 应交税费出口退税 后期收到退税款 借银行 贷其他应收-出口退税 那应交税费贷方余额还要怎么结转或者处理么
制造业,出口企业,出口退税 借:其它应收款-出口退税 贷 应交税费-出口退税;借银行存款 贷其它应收-出口退税。现在觉得都挂在其它应收科目不合适,所以调整为 计提时 借应交税费-应计未交税款-出口退税 贷应交税费-出口退税, 申报时借其他应收-出口退税 贷应交税费-出口退税;到账时借 银行 贷其它应收-出口退税这样可以么?是否正确?因为计提借贷都在应交税费科目后期也不用冲减
制造业出口退税怎么做账?计提 借其他应收款 贷应交税费-应交增值-出口退税 收到退税款 借银行 贷其他应收-出口退税 那应交税费-应交增值税-出口退税贷方一直挂着计提金额,怎么处理?
制造业出口退税怎么做账?计提 借其他应收款 贷应交税费-应交增值-出口退税 收到退税款 借银行 贷其他应收-出口退税 那应交税费-应交增值税-出口退税贷方一直挂着计提金额,怎么处理?
第一种:如果2025年年初固定资产5万,本年增加5千,年末5万5,汇算清缴A105080 第 1 列 “资产原值”(固定资产)填是5万5吗? 第二种:如果年初固定资产5万,本年报废5千,年末4万5,汇算清缴A105080 第 1 列 “资产原值”(固定资产)填是4万5吗?
做了广告宣传费,但没超过标准,汇算清缴可以不填广告和宣传那表?
老师,我想问一下,我们是建筑公司,项目发生的劳务成本按理说应该在公司申报个税计入成本,但是我们为了规避个税和社保,没有在公司申报,让专业分包出去,收劳务发票,第一个问题,斜阳操作合规不?第二个问题,就是既然公司都没有工人,是不是食堂收到的米肉油的发票就不能收,因为你的工人都是外包的,就不应该有这样的费用
老师,救援队企业是免税的吗
老师好,农民合作社一直都是自行申报,申报数据也是根据税务系统带出来数据申报的,现在要开始记账的话该怎么做,是调出银行流水来重新做账吗
我想问下,就是像餐饮个体户,平时有营业收入,然后也有给员工发放工资,但是一个月基本没有开票出去,有成本票这些,这样的个体是做什么样的核算比较好呢
我们交给物业停车费,然后租客费用,200/月,不含税,那我们替她交了209的费用,收她200,公司亏吗?
个人出租车辆给公司开发票要按照什么交税,具体政策是什么?
企业本月未生产,但是有购进工人使用的劳保用品,还能入制造费用吗?
老师,你好,请问2025有笔车船税因为是个人支付的,没做到账里面,但是税务局有这笔滞纳金,填年报的时候,是不是要把这笔填上去,不然会不会出现比对异常
老师 借:应收账款64000美元 贷:出口收入 63200美元 销售费用 -运杂费 800美元吗
你好,这个运输费是你们单位负担吗? 还是对方负担
成交方式是CIF 是谁负担的意思?
不是的 cif是包含运杂费的价格
所以这笔分录要怎么做?
对方给你单独打钱吗?这个如果不是的话,借销售费用,贷银行存款或者是应付账款,你们单位承担的做到销售费用里面 写的那个分录是对方承担运杂费的,你们走代收代付的借应收账款贷,银行存款收回来做相反的。
报关单的总价是64000美元 我们收汇也是64000美元 我开出口发票开了63200美元 我搞不清楚怎么做分录
差额的800,你看一下是运杂费的吗?如果是的话就是代收代付。
借应收账款64000 贷,主营业务收入63200, 银行存款800
老师,代收代付怎么做?
上面的就是代收代付的,借应收账款贷,银行存款收到的时候做相反的。
没有支付不是吗?你支付出去的账务处理
明白了 老师
不用客气,工作愉快。