同学你好 借成本费用科目 贷进项转出

请问我公司9-11月的出口产品,因某些原因,税局不让免抵退,要求改成免税,那原来这些产品的进项抵扣要做进项转出,我原来购进原材料时是借:原材料/委托加工物资,借:进项税额,贷:应付帐款,现在做进项转出的话,会计分录要怎么做?
2020年因免税,销项税不用缴,同理进项税需转出,但2020年进项有些没转出,现税务局要求2020年进项税没转出的需转出,之后报完税,税务局帮我们做留抵退税 这个申报系统上要怎么操作,然后账上分录怎么写
老师,购买方收到红字发票和对应的蓝字发票,电子税务局申报系统已把红字发票抵扣税额做进项税转出,请问完整分录应该怎样做?谢谢老师
因企业是零申报,不符合留抵退税,税务局要求把原来的进项税额转出,这样的会计分录怎样做?谢谢
老师,企业不符合留底退税条件,原因是税收申报存在错误,导致留抵税额计算不准确,这样的情况说明怎么写分享一下
现在招聘对财务人员有什么要求
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗