你好,三年前的发票可以退回重新开具 红冲的时候 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本 重新开具的时候 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品

各位老师,半年前开出的普通发票,客户单位名称变更了,退回来让重新开具,这个怎么开,账务怎么处理。
请问三年前的发票可以退回重新开具吗?账务怎么处理?
老师,对方开具专票给我们,但是发票用章错了,请问是退回给开具方重新开具吗?还是可以在原发票处补盖正确发票章
去年开的发票,现在退回来要求重新开怎么处理?
老师跨月发现对方发票开错了 ,对方重新开票,账务上怎么处理,跨月发票,对方开具红字发票了,原发票要退回吧,已经结账了,怎么处理呢
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
我公司去年第四季度企业所得税报表填错了(成本核算错误),导致多交税,应该怎么处理?是更正第四季度的报表再填年度所得税报表?还是直接在年度报表上做调整?
老师我想问下那个电商公司返现和刷单怎么合规处理呢
老师,汇算清缴所得税申 需要退税1万多,不想退税可以调增费用吗,让本年应交所得税申报为0,就不用退税了
支付研制项目合同款首付款具体分录怎么写?也就是我们买进别人的科研研制服务,用于专项项目研制?
好的,那需要对方把票寄回来吗
你好,之前的发票,对方有认证入账吗
有认证的
你好,之前的发票对方有认证入账,就不需要把发票寄回来的
那就需要给我们信息表,我们开个红字发票,然后寄给对方吗
你好,是的,是这样的
好的,谢谢!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。