你好; 可以的; 你们 按照你 实际已收取的 物流辅助服务按6%开票出去; 你们支付出去的是你 的成本 ; 有单位给你 运输服务按9%开票 可以收取发票的
甲货运公司为增值税一般纳税人,2018年12月经营情况如下:(1)从事运输服务·开具增值税专用发票注明不含增值税运输费320万元·装卸费36万元(2)从事仓储服务,开具增值税专用发票注明不含增值税仓储费110万元·装卸费18万元(3)进口货车自用,海关审定的货价为160万元,运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费5万元·运输费12万元保险费3万元(4)在国内购进小汽车,取得机动车销售统一发票,注明价款为80万元,增值税128万元(5)购买矿泉水,取得增值税专用发票·注明增值税128万元,其中60赠送给客户40%用于职工福利,采购该批矿泉水时接受交通运输服务,取得增值税专用发票·注明增值税0.1万元已知:交通运输服务增值税税率为9%物流辅助服务增值税税率为6%;货车的进口关税税率为20%·甲公司取得海关进口增值税专用缴款书车辆购置税税率为10%。有关甲运输公司提供运输,仓存服务取得收入的销项税额怎么计算
我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师你好,我们公司主要以装卸搬运为主营业务,税率6%。我们有个业务,客户跟我们签的合同:货物到达装卸点的其他服务都由我公司代办。其中有运输服务(货物生产点到装卸地运输费)。我公司以47元6%税率开销项给客户,运输单位以27元9%税率给我们开进项发票。这个正确合规吗?如不合规违返哪条税收政策?
老师你好,我们公司主要以装卸搬运为主营业务,税率6%。我们有个业务,客户跟我们签的合同:货物到达装卸点的其他服务都由我公司代办。其中有运输服务(货物生产点到装卸地运输费)。我公司以47元6%税率开销项给客户,运输单位以27元9%税率给我们开进项发票。这个正确合规吗?如不合规违返哪条税收政策?
老师,公司为小规模纳税人,本月(6月)开具发票超额度了,下个月是不是就需要升级为一般纳税人了?我想问在下一个月进行季度申报所得税的时候是不是还是按照小规模申报?成为一般纳税人是从七月份开始的?
不良资产转让涉及的房产税
文化事业建设税,开票是印刷品宣传册,需要缴纳文化事业建设税吗
请问1分钱税差,怎么写分录
不动产物权属于登记物权为啥是对的?那土地承包经营权和地役权是合同成立就物权设立,也不是登记啊
请问老师,发票OFD格式是用来干嘛的?平时我都是下载PFD格式的发票打印记账,会有什么不对吗?
您好老师 以前的会计都没做账 没计提工资 从19年就没有 老师我从新做 还可以提19年以后的工资吗 个税零申报 如果计提了 会有没有影响 谢谢老师
老师,本季度有盈利,用往年亏损弥补了,在账面上需要体现分录吗
郭老师,我们去年有分开做研发费用归集,今年不想去认高新了,以后也不想申请了,那去年做的归集研发费用,要去改掉吗
我想问您一下,如果我们对公账户给其他的人个人银行卡转账就是为了支付款项,他还不能给我们开发票,这样的话会不会有问题。。。。 对方没有对公账户 我们没有私户。
有什么政策条款来说明这个事正确吗?
你好 ; 你收到发票 要看你实际业务 是什么 ; 与你经营有关系的 发票 是可以入账的
实际业装卸服务,但货不拉来装卸啥里
你好; 意思是 上家是帮你装卸; 也是 物流辅助服务 ;结果对方开的运输服务发票给你们吗
老师你好,我们公司主要以装卸搬运为主营业务,税率6%。我们有个业务,客户跟我们签的合同:货物到达装卸点的其他服务都由我公司代办。其中有运输服务(货物生产点到装卸地运输费)。我公司以47元6%税率开销项给客户,运输单位以27元9%税率给我们开进项发票。这个正确合规吗?如不合规违返哪条税收政策
你好 ; 你们代办服务 按6%开票 ;这个是对的 ; 你这个运输服务 ; 是对方公司给你运输 ; 你们 把这部分代办了。 那么就是运输服务考虑;这个是对的
运输服务是我们代办的,我们进项收9个点运输服务发票也是对的,是吗
那依据是什么?国家税收政策的那条哪款能证明我们是对的
你好 ; 是的; 你是 代办;相当于就是你在 考虑这部分运输服务是找其他单位来帮忙运输的; 所以你要支付这部分成本支出出去 ; 这部分 的 运输服务收到做成本 ; 是可以的; 这个 按照你实际业务做 ;这个企业所得税税前扣除的要求就是据实证明你的业务就可以了。 没有明文专门证明你说的这个业务哈