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支付水费做的借其他业务成本 应交税费-应交增值税(进项)贷银行存款 收到垫付的水费 借银行存款贷应交税费-应交增值税(销项)银行存款 对吗

2022-02-10 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-10 10:29

意思是们向对方开了转售水费的发票?

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快账用户9984 追问 2022-02-10 11:22

我们先垫付,自来水公司给我公司开发票,最后收到园区转来的水费再给开发票

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齐红老师 解答 2022-02-10 11:24

那就那样处理没问题的哈

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快账用户9984 追问 2022-02-10 11:29

我看不懂这企业业务收入和其他业务成本怎么互冲的,我的其他业务收入明细方向是贷方,成本是借方

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齐红老师 解答 2022-02-10 11:33

月底结转到本年利润就是成本收入相抵销了。

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意思是们向对方开了转售水费的发票?
2022-02-10
嗯嗯,就这样操作就是了哈
2022-08-25
对的,是的,是这么做的。
2022-08-25
 你好; 你们物业公司 是    代收代付 还是赚取了差价的; 看是否  涉及开票     报税的   
2022-08-25
你好,第一个第二个第三个都对。
2022-12-19
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