同学你好 这个可以的
公司其他应付款里有200万,这200万是欠两个个人的钱,没有法人,可不可以转增为投资款或法人的实收资本,或是这债权转给法人可不可以,然后在作为法人的投资款转实收资本
老师,其他应收款和其他应付款不是同一个人的,可以对冲吗?实际上他们没欠公司钱,公司也欠钱,只是一开始实缴资本转账转乱了,但是这个金额有点大一百多万
我们公司欠老板个人1000多万,公司没有那么多钱还,可以通过增资之后其他应付款转实收资本这样操作吗?老师。
老师,老板之前借了钱给公司,但实收资本是认缴的,现在老板借给公司的其他应付款想转为实收资本,这样操作有问题吗
老师好!我公司因为长期经营亏损,老板转了很多钱进公司周转,大概有20多万,挂的是其他应付款借款,请问可以长期这样挂吗?如果不能,可以转为增资实收资本吗?怎么操作比较好呢
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?