是的是的,必须是一样的。

你好,个税申报时的人数和报企业所得税时填的从业人数必须一致么
老师你好,企业所得税申报表必须和账面一致吗
你好老师,增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗?
老师,财务报表是不是必须要和企业所得税的申报表利润总额一致?
2022年忘记计提一笔折旧和成本,在汇算清缴的时候年度财报必须和账面财报一致吗?年度财报也必须和企业所得税年报一致吗?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
第一季度申报后改账上,第一季度申报的企业所得税报表也得更正呗
对的是的,跟着修改的。
更正会引起税务稽查吗
你好,这个不一定不好说。
我不涉及到退税的话,一般是没有关系。
不退税的,就是成本调整了数据有变化
你好,这个影响不大的。
不会预警呗
如果不调整,保持2季度申报数据和账面一致可以不
对的是的,不会预警的。
你的利润表和否则税需要一致,不一致的话,后期税务局会找你们的。前几天学员就反应,税务局现在已经找到了二零年了。
利润表和申报的企业所得税报表是相符的,只是后期调账后账面数据变更,电子税务局没有去更正
那你申报的数据和你账上做的应该是一致的,如果你不修改的话,你在后面的账务处理面调整,也就是在第二季度调整。
对保持第二季度申报和账面是一致的
那你第一季度的就不要修改了,你在第二季度里面修改就是了。
谢谢老师!
不用客气工作愉快