你好; 你们是一点残值都没有了 ; 然后直接变卖给对方; 同时 暂时没有收到款 是吗

老师,固定资产残值还有2245元,处理收入了500元,老师给您截图,帮忙看看写的分录对吗,不对帮忙纠正一下金额或者分录
老师,资产处置这个分录对吗 ,我的固定资产清理有余额了
这是总结的计提工资,社保,缴纳的一个步骤,老师可以帮忙看下分录对的吧
老师,这个固定资产处置的这个分录我怎么看不懂,可以解释下吗?
老师 可以帮忙看下这个固定资产处置的分录对吗 开票给对方200
久合华财务软件怎么新增账套
老师,请问劳务分包简易征收可以开增值税专用发票吗
老师,请问劳务分包现在增值税法改革后怎么开票
企业交的增值税和企业申报所得税有什么联系吗,两者之间有什么联系吗,增值税算成本还是算费用啊,或者是什么都不算啊
老师,如果员工每个月工资7000到9000元,是以发年终奖划算还是走工资薪金,工资薪金的话5000元免税
老师,湖南这边我刚申报2月的社保 ,有些员工是只有买了工伤保险的,现在有一人要离职,我要怎么做减员呢,
老师,我们公司在深圳,过年买北京那边的烟和白酒送客户,开的发票做销售费用有没有问题啊,这个能在企业所得税前扣除有限额多少吗
老师,去年2月份试驾车处置出售,当时凭证也是做的处置固定资产,但是没找到开具处置固定资产的发票,现在销售要求开二手车发票,能开么?
老师,我现在有个问题,员工有的工资超过了5000元的,我是以发工资的形式的话员工就会交个税,那我以奖金的形式发是怎么算吗,要缴税吗
业务招待费是否可以进项抵扣。
还没收到款。是怎么看有没有残值呀 不是很清楚
你好; 去看看你的折旧明细表 ; 看是否折足了。
已经折完了 那这个分录对吗 开票不用按照我们这边的净值来开吗
你好; 如果折旧完了。 那么 做 :借累计折旧贷固定资产; 然后变卖做 :借其他应收款贷固定资产清理; 销项税 ; 结转 :借 固定资产清理贷资产处置损益; 这样就可以了。 你们 按照约定销售价格来开票即可; 不一定非得跟净值一致的