你好多结转了成本,或者是你们单位少做了入库。

老师,t3打印余额表里库存商品为什么会显示不完整呢?
老师,库存商品萝卜期初余额在贷方,这种情况可以一直挂在那吗?如果需要处理走什么科目呢?
老师,库存商品贷方余额表示什么
老师,库存商品贷方余额表示什么,说明什么问题呢
老师,库存商品贷方余额表示什么,说明什么问题呢?应该怎么处理 呢
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
查一下库存商品的明细帐。
少做了入库借库存商品贷应付账款,如果都结转了成本,借主营业务成本负数借库存商品
那我应该怎么调整啊,税已经申报了
帮你能查到什么原因的吗?
有点懵,发现做的账库存商品期末余额都在贷方。我看了科目余额表,库存期初借方余额是49681.36元,本期发生额额额贷方是58838.43元,本年累计贷方是109481.74元,期末贷方余额是9157.07元,老师知道什么原因吗
你多结转了成本,你出库的时候多多了,你看一下你结转的是根据什么来的。
销售数量乘以购买价格才是你需要结转成本的。
我不知道购买价格呢老师,我问了有没有购买合同,相关人员说没有,然后我就估的一个,那我应该怎么调呀
你看下数量是不是出现了负数。
没有呀,他们给了销项发票,没有成本发票也没有其他资料,但是我不知道对应哪个,什么材料也没有
你好,你入库填写的是ABC这些产品吗?那你销售出去的时候结转对应的产品是不是这么做的?
老师那我多结转了多少成本呀?结转成本按照上个月的什么数来结转呀
你可以根据加权平均单价乘以销售数量,按这个来结转成本就是了。
没错,但是我不知道它的购入价格是多少,所以也不知道怎么结转这个成本
你不知道价格的话,你可以暂估的,你暂估的多少,你结转成本的时候写多少不就可以,不会出现负数的。
加权平均单价怎么算呀老师
怕你暂估了100,你出库的时候填写200。
就出现了负数余额。
怕你暂估了100,你出库的时候填写200。 老师这个没有听懂,是我做分录的时候多做了还是少做了
你出库的时候借主营业务成本贷库存商品做多了。
借方是100,是入库暂估了100,然后你出库的时候是200才能出现负数
意思是主营业务成本跟库存商品要一样是吗?那怎么知道我出库多调了多少呢?还有加权平均单价怎么算呀老师
结转的成本,借主营业务成本,贷库存商品这个金额是一样的,要不不一样的货,你的愤怒不平。
库存商品的借方可以大于贷方,但是不能贷方大于借方,你贷方大于借方,你没有入库就销售出去吗?
出库多少,你看一下你开出去的发票就可以了,你开发票的时候不体现数量吗。
月初库存材料金额+本月购进各批材料金额)/(月出库存材料数量+本月购进各批材料数量) 这就是加权平均单价。