(月初库存材料金额+本月购进各批材料金额)/(月出库存材料数量+本月购进各批材料数量)

加权平均单价如何核算
加权平均单价怎么算呀老师
老师,已知的是数量、单价、总价。请问加权平均单价怎么计算?
结转销售成本时,怎么计算加权平均单价
老师这道题应该怎么算呢发出数量✖️加权平均单价吗?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
库存商品的借方可以大于贷方,但是不能贷方大于借方,你贷方大于借方,你没有入库就销售出去吗? 那老师,我可以根据科目余额表期初余额借方的金额填写吗?比如库存商品期初余额是49681.36元,那我结转成本也写这个价格
你全部销售出去,单位没有存货吗?没有的话可以的。
你库存商品是零,你账上实际存货是零吗?
库存商品的借方可以大于贷方,但是不能贷方大于借方,你贷方大于借方,你没有入库就销售出去吗? 老师我们公司好像就是没有入库就先销售出去了,然后收到了卖出去的钱,然后支付买货的钱,有点懵了
好,那你怎么不入库?你先做一个借库存商品贷应付账款的。
我不知道他们之前的财务怎么做的,我刚来,我问他们他们是这么说的
你看一下人家之前的库存商品明细账可以吗?
好的,我先看下
可以的,可以先看一下的。
老师,是不是明细账的期末借方余额就是这个货结存的成本啊
对的是的,是这么理解的。
那我是不是应该比这个结存的成本少才不会出去负数啊
你好,对的是的,是这么理解的。
老师,6月份采购了一批货物,没有入库直接卖出去了,然后购买合同跟购买价格7月份才付,我可以6月份的账先不结转这批货吗?等7月份做账在结转这个成本
可以的,可以这么做的。
货款已经到账了,发票也开了,但是这批货没有入库,直接卖出去了,如果我结转的话那库存商品就是负数了,这个应该怎么处理呀
借库存商品贷应付账款做这个暂估入库的。
你再确认收入,结转成本就是了。
那老师,我多暂估跟少暂估时,等拿到成本发票以后,我怎么做分录呀? 你再确认收入,结转成本就是了,老师6月份货款已经收到了,发票也开了呢,就是买货的钱7月份才付,那我6月也要结转成本吗?还有一批货是6月购进来就卖出去了,也开了发票,压根没有入库,那我这个要结转成本吗?我现在把所有的6月份开的发票都确认收入了,也结转了成本,但是库存商品期末余额在贷方呢老师,这个怎么处理呀
冲之前暂估的,然后再做发票的,之前暂估的成本重新结转。
你好,你有收入一定要结转成本,如果你不接转成本,这不就相当于是虚开发票?
做了,收入一定要结转成本。