你好 1,借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款(代垫运费) 2,正常销售 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 退货 借:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),贷:银行存款

23.某公司销售产品一批,总售价200000元,总成本14000元,增值税专用发票已增值税税率13%)。合同约定,自发票日起10天内购货方应支付全部货天内有货。销售时公司根据以往经验估计退货率为1%.本合同只及单项观约又务,并出发的第6天,购货方按规定付清全部货款,退货期满未发生退货要求:编制发出商品、收到货款及退货期满时的会计分录
23.某公司销售产品一批,总售价200000元,总成本14000元,增值税专用发票已增值税税率13%)。合同约定,自发票日起10天内购货方应支付全部货天内有货。销售时公司根据以往经验估计退货率为1%.本合同只及单项观约又务,并出发的第6天,购货方按规定付清全部货款,退货期满未发生退货要求:编制发出商品、收到货款及退货期满时的会计分录
1.某批发商场根据购销合同开出增值税专用发票,销售给某电脑城电脑200台,每台2200元,货款440000元,增值税74800元,商品委托运输公司运送,运费800元有销货方代垫,货款尚未收到。要求:作会计分录
2.百货公司销售给某商场鼠标600只,每只25元,增值税税率为13%。今购货方发现其中40只质量不好,要求退货,经业务部门同意,商品已退回验收入库,并开出转账支票一张,金额为1130元,系支付退货款及退还增值税税额要求:作会计分录
1.某批发商场根据购销合同开出增值税专用发票,销售给某电脑城电脑200台,每台2200元,货款440000元,增值税74800元,商品委托运输公司运送,运费800元有销货方代垫,货款尚未收到。2.百货公司销售给某商场鼠标600只,每只25元,增值税税率为13%。今购货方发现其中40只质量不好,要求退货,经业务部门同意,商品已退回验收入库,并开出转账支票一张,金额为1130元,系支付退货款及退还增值税税额要求:作会计分录
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?借:管理费用-物业费1800贷:预付账款-物业费1800,老师,是这样做吗?
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下
但是对方扫描都是这样的
请教老师,个体户,核定征收,小规模,月定额9万元,季度30万内免增值税,4月开了11万,5月5万,6月5万,合计21万,没超过30万,4月超过月定额9万,需要交税吗,要交哪些税
老师,问一下我们收到卖车款40000元,入帐收:银行存款,贷:什么科目啊,到时候还会有结转分录
民办非营利社区医院对挂号费个人承担部分免收 ,应该怎么做分录
我们原本股东只有1人,注册资金100万,也是实缴了的,占100%。然后,变更了,新增了一个股东占80%,注册资金不变,那这个新增的股东的80%是不是也是算做已经实缴了?
老师个人带车给公司提供的运输费小额零星支出日小于1000元,月累计小于20000元可以凭收据税前扣除吗
种植竹苗,开具一个点的专票,后面是不是都必须开一个点,企业所得税还享受减免吗》
银行借款的利息,入账时没开发票,直接白条入账,现在开回发票,要怎么入账?
老师数可以写出来吗
你好 1,借:应收账款440000%2B 74800%2B800,贷:主营业务收入440000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)74800,银行存款(代垫运费)800 2,正常销售 借:应收账款等科目600*25*1.13 ,贷:主营业务收入600*25 , 应交税费—应交增值税(销项税额)600*25*13% 退货 借:主营业务收入 40*25, 应交税费—应交增值税(销项税额)130,贷:银行存款 1130