借:应收账款 贷:主营业务收入 应收账款/1.03 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免

二季度无票收入1274500.85,已经按不含税金额1237379.46申报,免税税金是否要在账面计提
二季度报表已按不含税收入申报成功了,二季度免税税金账面未计提,能否在第三季度补计提
我公司是小规模纳税人,有无票收入,申报增值税,后期对方又需要发票,一季度我公司已经开了二十多万的发票,再开发票就超过了免税额,这个冲减无票收入的金额,算不算进三十万的免税额
增值税申报表里面这个二手车报了无票收入,增值税申报表跟我的账目里面收入对不上,差了这个二手车的那个金额,那季度要还所得税吗,急急急
小规模纳税人 开出的 普票 由于季度未超30万,导致 无需交增值税,免增值税。请问 收入 要按 含税金额入收入,还是 要按 不含税金额 入收入 ?