同学你好 这个可以的 用一个往来科目就可以

老师,法人的钱交的实收资本,做的其他应收款现在公司账上没有钱,又借法人的钱做的其他应付款,这两个科目可以合到一起吗
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额,公司又还欠有法人的钱,可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗,原本分录是:借:其他应收款-员工 贷:银行存款 ,法人的是:借:银行存款/其他 贷:其他应付款-法人,现在员工离职了,这账上又一直挂着他的欠款也不行,准备把他清了,借:其他应付款-法人 贷:其他应收款-员工,
我们公司,公司欠法人有60多万, 记录的科目是:其他应付款—法人。 现在这笔钱还不上来,想要直接转成实收资本,可以直接按下方方式做账吗: 借:其他应付款—法人 贷:实收资本
老师好,公司账上已经有其他应付款,公司向法人借钱的科目,现在法人又向公司借款,我应该用其他应收款还是用账上这个其他应付款呢?
由于法人一直往对公充钱,我记账在其他应付款下,法人也没怎么取钱,我可以直接把其他应付款结转到实收资本科目吗?目前实收资本为0
老师你好!填写年度汇算清缴时,减免增值税税款是放在营业外收入(政府补助利得)还是放在其他里面呢?做账时做了营业外收入—减免税款
老师,公司的货车用在某项目,入账入的公司的固定资产,折旧在公司,在项目使用期间产生的轮胎和维修保养费,开发票备注的项目名称和地址,是否可以入项目工程施工间接费用里
现在社保不能按照最低缴费基数缴纳了吗?
老师:请问我司(子公司)有一笔应付工程款给B公司,由集团母公司开出的(一年期)云信给B公司,请问我司子公司和母公司需要如何入账呢?
你好,建筑发票只能开一行明细吗
法人从银行贷款200万进公户 能算作法人的注册资本吗 我们注册资金是认缴100万
老师,工程管理服务的税收编码是什么
老师您好,我们是小规模分公司,如果要给别人发提成,比方说1000块钱利润,给对方900,但是对方是个人,不能开发票给我们,我们要扣什么税扣多少才能不吃亏,不多交税
科目余额表上的数据很多不对,没办法录期初数据,老板要求按税务申报的数据补账,这个能不补吗?不补有风险吗?补,也是虚假数据,到时候查起来也麻烦,进销项数据与数据一致
老师 开河沙的话品名怎么开 还有小规模开专票三个点 有哪些税 我老板应该是想知道开票加税点
公司的实收资本,最后注销的时候怎么办?
同学你好 这个注销之后按比例分给股东