如果法人是股东的话,可以做个验资,做实收资本的哈

老师,法人的钱交的实收资本,做的其他应收款现在公司账上没有钱,又借法人的钱做的其他应付款,这两个科目可以合到一起吗
对公账户缺钱,从股东个人账户转入对公账户,挂的其他应付款科目,一直没有钱还回去。可以用其他应付账款转实收资本吗?
法人名下挂了其他应付款30万的余额,我可以把直接把这30万转为实收资本吗,即: 借:其他应付款_法人名字30万 贷:实收资本 30万
我们公司,公司欠法人有60多万, 记录的科目是:其他应付款—法人。 现在这笔钱还不上来,想要直接转成实收资本,可以直接按下方方式做账吗: 借:其他应付款—法人 贷:实收资本
企业目前没有实收资本,法人用其他应付款挂往来核算,等到需要做实收资本的时候,其他应付款可以直接转实收资本吗?借:其他应付款 法人 贷:实收资本
你好,老师,汇算清缴外币汇兑手续费差额放财务费用-汇兑损失40807.39,这个数据要纳税调增吗?
老师 出口货物的自由销售证明文件给一份吧
老师好,公司为员工报销体检费用,医院只能开个人抬头的发票,可以报销吗?做福利费,是否要替员工代扣个税
收到保理公司的款20万,这种是属于什么性质的款,有没有什么税要缴
小规模纳税人开专票,是否季度没有超30万都要抵扣税
静静老师,请问一下,3月的开的普票收入,4月红冲了,销项税额是不是也要冲回
老师您好,公司有做饭的厨房和做饭阿姨,买的大米和植物油可以做办公费吗?还是做员工福利费?
老师好,5月份的职工餐费4月份付出去了应该怎么做账?
销售化妆品原料增值税税负率和所得税税负率是多少
老师 我们工地上 有工亡的员工,我们赔付家属110万,社保局赔付我们100万,其中10万的差额需要走 应付职工薪酬 福利费吗?
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