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老师好,6月份收到一张发票,发票没有抵扣,但是当月把钱已经付了,现在该怎么做账呢

2022-07-22 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-22 14:14

借成本费用科目,应交税费待认证,贷:银行放款。

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快账用户7946 追问 2022-07-22 14:16

抵扣以后该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-07-22 14:18

借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-待认证

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借成本费用科目,应交税费待认证,贷:银行放款。
2022-07-22
你好;  收到的发票是什么业务的;才好判断科目的  
2023-02-06
补上就可以,借xx 进项税额 贷其他应付款
2020-10-11
同学你好 直接附在之前的抵扣分录后面
2022-12-26
借固定资产应交税费待认证,待银行放款。
2021-07-07
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