您好直接按照抵扣做会计分录就行了
老师,我八月份开了一张专票,我已经做了帐,这个月对方发现单位有误退了回来,他们没有进行抵扣勾选,现在发票我收到了,我应该怎么操作
老师晚上好!对方已经开过的专票没有认证,发票找不回来了,金额不多不想抵扣了,一直挂在待认证上面怎么办?还有一张普票金额也不多,对方开错了,寄发票来回又要邮费,也不想要了,我需要怎么处理?
老师,2月份有一张专票对方是给我们开了两张一样的,我们退回去一张,另外的一张也已经认证抵扣了,现在税盘里面显示退回去的发票还在呢
有一张专票是2月份的,对方已经开了,但是一直没有寄回来,账上也没有入账,在当月已经认证抵扣了,现在发票回来了,怎么做分录
上月发票开错了,对方没有抵扣,退回来了,但是我们增值税已经报了,这个怎么做账务处理?
比如,借管理费用2待认证的进项税1,贷银行存款, 这样子吗
你认证了,就记入进项税额里面
可是我每个月都有结转待认证的进项税额了
那你就这么做就行了