学员您好,是的,对的

4月申报3月发放工资,哪社保也应该申报3月发放工资的社保吗?
4月份交了3当月的社保,同时补交了1-3月份社保,那我现在申报3月份个税,需要扣除个人承担社保吗?是只扣除1-3月份的个人承担的社保还是1-4月份个人承担的社保?
5月个税申报数据就是所属期是3月的工资及3月的社保扣款对吗?当月工资下月发放
3月的社保,就得3月(当月)申报扣款吗?
医保社保都是当月申报,当月扣款吗?
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
老师,我们酒店的装修费,截止4月底30万,5月开始试营业,那么就从5月开始摊销对不?
房租发票没来时,我每个月做了,借,制造费用1万,贷,预提费用,房租 1万,过了四个月,房租发票了,开了12万,我现在冲销,做借,预提费用4万。贷,其他应付款 12万,借方还有八万差额我放入什么科目,这个是房租,以后我每个月都要进行摊销
你好老师,可以发一份私车公用的租赁合同吗
老师 我们是小规模餐饮公司 2025年8月份购买一台蒸饭柜 2560元 ,按24期来折旧 ,今年5月份这台蒸饭柜车坏了, 重新购买了一台2700元,旧的蒸饭柜回收价200元 ,实际付款2500元 ,这个账务处理怎么写?
老师,你好我这边有个公司,我新来的,他的账是代账公司做的。 他有5个项目,但是他不分项目成本,而是根据当月的收入结转当月的成本,而不是所属项目的成本。这样写可以吗?或者有什么风险。
可是,我们的工资是,下个月发上个月的工资啊。这当月报的社保数和当月的工资表不一致啊
损益是按权责发生制进行确认的,发放时冲往来就行
不懂,请举个例子呗
3月计算应发工资100万,就必须借成本费用等100,贷:应付职工薪酬100
后续发是冲往来应付~的问题