要提前筹划一些成本费用,把利润降下来了,才能少交所得税。

老师商贸企业利润挺高的,要怎么合理避税呢麻烦指点下
您好老师我公司是A商贸公司,现B公司商贸公司帮我们介绍客户,合作模式是我公司赚的净利润返给B公司,请问我公司A公司怎么和B公司签协议,按什么税率开什么样的票合适?我公司很多业务都是这种模式,但一直没好的方案合法合规。麻烦老师指点下,谢谢
老师麻烦问一下,客户买商品需要把运费一起含税开票给他?这样我这边增值部分就有点高?这种怎么做更合理一点
老师,商贸有限公司收入100万,产品成本10万,安装工人的工资20万,销售人员工资10万,老师还有60,老师相少交点所得税,胜下的利润应该怎样合理避税呢
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
老师:要用EXCEL做手工账,有没有自动生成财务资产负债表 利润表的模板
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
这个要从哪方面筹划呢,企业刚经营
降低利润是从成本和费用开始筹划。
成本还能怎么筹划呀,商贸企业不像生产企业麻烦老师说明白些
。商贸企业成本那就没什么筹划了,可以筹划一些费用。
这就是所得税的筹划方向,根据企业实际情况进行筹划。
费用这块从哪块筹划呢,该这么筹划麻烦说明白点别云里雾里,说官腔
这个根据是企业的实际情况,没办法,具体到哪个费用是办公费呀?还是说修理费呀?差旅费呀。
没办法跟你说,具体筹划哪个费用?我直接给你说那个费用,那叫造假