如果你们是包运输的,就是开票里的销售价格,就包括运费在内的。

老师 我想问下 因为我们公司有个员工需要买房 贷款需要流水 所以就想把流水做高一点 然后就让公司发工资多给他发一点 多余部分再转回公司 这种可以怎么操作呢
老师我想问一下,我的上游进货渠道是一般纳税人,我也是一般纳税人,我的下游也是一般纳税人我卖的商品我从我的上游进货是6500含13个点增值税专票卖给我的终端客户6800一吨含13个点增值税专票,现在有个问题我的客户有的可以接受13个点的增值税专票的价格,有的客户却不想要票,我应该怎么和这个不要票的客户做生意?我的上游厂家告诉我有的供应商给他们的客户扣除了8个点的增值税,我想问这个8个点的增值税他们是怎么计算的!是6800✖️0.05,还是6800✖️0.08,✖️0.05是客户要交的税还是✖️0.08是客户要交的税,
我是小规模企业我知道是增值税跟附加税是销售方交,我想开专票给客户,我要跟客户收回来那些我原来需要交税的钱,所以我要给对方怎么开,客户把税点的钱我也一起开发票上,然后有我这边扣款去交,就相当我给他开票我不交税,税点的钱都是客户自己出,我这边只负责开发票给他这样
我们用管家婆软件,一般我们开销售单都是开的不含税单价,但是有的客户会要开增票,所以加了10个点的税点,,这个在收款时,做的收款单,软件公司建议把税点开成销售单卖给客户,这样做法对吗?我的建议是这样,做在收款单里,税点在损益类科目里做个调整就行,麻烦老师帮看一下, 哪种比较好?
老师麻烦问一下,客户买商品需要把运费一起含税开票给他?这样我这边增值部分就有点高?这种怎么做更合理一点
他是这样,北京一个实体公司,那个都是按政策要求走的,他就是开发的项目啊,有些是就是软件开发可以享受国家政策,那个6%的可以免税。那个也是按政策走的,按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊,选择那个软件开发,他选择错了,选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊,两个项目他就被那个就是4期检测出来了,他认为不符合要求,但是呢,我们认为这两个项目也符合要求。另外,还有其他项目也符合要求,他们统一都认为都符合要求,所以说这个要处理一下。
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?转帐时备注:公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗?
老师晚上好!小规模信息服务公司3月份预收款9万多,在3月份开了发票,现在怎么处理比较好,一季度没有成本,要缴纳多好企业所得税
老师,建筑业需要交些什么税,所有税种?
老师,我是个体户,开了一张九万的普通发票给客户,我增值税按照三十万季度免税,经营所得我没有成本票,我要交多少经营所得税呢?可以告诉我按照现在税法我要交多少吗?另外我想知道最新的经营所得税税表是什么?
老师,支票属于库存现金这个科目嘛?
一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样,就是,余额表,辅助余额表,科目辅助余额表。以及明细账,辅助明细账,科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
国企子公司,现响应政府精神,承租A国企的仓储作为运营业务,目前对外招租还未有企业入租,但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等,请问这些费用是计入哪个科目?
建议是分开,这样销售是13运输才9%,会少交税款。
我们是不包运输的,客户要求把运费开在商品票里面,就是不知道这种怎么弄
原有的价格加上运费一起开就行了。
那我找货拉拉开的票可以抵扣增值税吗?
这种增值部分就高了,高了的部分增值税可以用运输票来抵扣吗?
收到专用发票可以抵扣增值税。
好的,谢谢老师
不客气,问题解决,请好评。