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这里的应交税费-应交城市维护建设税17.187,已经都交了在借方了,下面为什么又要弄到贷方去??

这里的应交税费-应交城市维护建设税17.187,已经都交了在借方了,下面为什么又要弄到贷方去??
2022-07-23 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-23 14:44

你好,因为需要计提计入贷方,这样  应交税费-应交城市维护建设税  科目余额才可以结平啊 

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快账用户1784 追问 2022-07-23 14:46

已经交了为什么还要计提?科目余额平?是指哪个科目余额平啊?

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齐红老师 解答 2022-07-23 14:47

你好,因为之前只是做了缴纳的,而没有做计提,所以需要计提啊 请仔细看我回复的内容

你好,因为之前只是做了缴纳的,而没有做计提,所以需要计提啊
请仔细看我回复的内容
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快账用户1784 追问 2022-07-23 14:48

已经产生的费用,为什么又要给他计到贷方冲减成0,这个有点不太明白

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齐红老师 解答 2022-07-23 14:50

你好,请仔细看我回复的内容 如果单做第一笔分录,应交税费—城建税的明细永远在借方余额啊,只有通过计提计入了贷方,余额才可以结平啊

你好,请仔细看我回复的内容
如果单做第一笔分录,应交税费—城建税的明细永远在借方余额啊,只有通过计提计入了贷方,余额才可以结平啊
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快账用户1784 追问 2022-07-23 14:53

晕,来回来就让我仔细看之前回复的,我要是能明白一直跟这儿追着问啥?

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齐红老师 解答 2022-07-23 14:55

你好 1,缴纳的时候 借:应交税费—城建税 贷 :银行存款 这样做分录的时候,应交税费—城建税  在借方余额 需要做一笔 贷方发生额,这样  应交税费—城建税 才可以结平,所以就产生了第二笔分录 2,计提的时候 借:税金及附加 贷:应交税费—城建税

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快账用户1784 追问 2022-07-23 14:57

那那个应交税费-应交增值税为啥不计提呢?

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齐红老师 解答 2022-07-23 14:59

你好,应交税费—应交增值税是负债科目,不是损益类科目,不通过  税金及附加  科目核算啊 

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你好,因为需要计提计入贷方,这样  应交税费-应交城市维护建设税  科目余额才可以结平啊 
2022-07-23
你好,同学。你把主营业务税金及附加变成未分配利润,然后入账即可
2021-05-19
借应交税费,借税金及附加负数
2021-10-18
你好,需要补做计提分录
2023-10-24
你好,借方科目是: 税金及附加 
2022-06-11
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