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你好老师,我做的这个分录借:营业外收入-其他营业外收入134.43 贷:应交税费-应交城市维护建设税 55.35 应交税费--应交教育费附加 79.08, 在月底结转损益的时候为什么营业外收入会在借方红字呢

你好老师,我做的这个分录借:营业外收入-其他营业外收入134.43   贷:应交税费-应交城市维护建设税   55.35    应交税费--应交教育费附加   79.08,
在月底结转损益的时候为什么营业外收入会在借方红字呢
你好老师,我做的这个分录借:营业外收入-其他营业外收入134.43   贷:应交税费-应交城市维护建设税   55.35    应交税费--应交教育费附加   79.08,
在月底结转损益的时候为什么营业外收入会在借方红字呢
2022-05-10 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-10 09:40

你好 ; 你们这个 是什么情况发生的 。 怎么会做借方营业外收入去了。 你们 描述下业务

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快账用户7749 追问 2022-05-10 09:45

3月份多计提税金及附加了,3月份的分录是借:税金及附加189.39贷:应交税费—城建税110.71 教育费附加78.68,实际四月份缴纳了税金及附加55.35,小型微利企业有六税两费的减免政策,4月份做的调整分录

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齐红老师 解答 2022-05-10 09:53

 你好; 多计提了 ; 你红冲即可 ; 借税金及附加 负数贷 应交税费 负数 ;这样就红冲了 。 你们 应该不是多计提了。 而是因为你 享受优惠政策退钱回来了一半吧   

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快账用户7749 追问 2022-05-10 10:14

不是的,会计多计提了,纳税申报时候就是依照优惠政策申报的,会计忘记了,就按照正常计提的,第二个月银行扣款发现了这个问题,老师如果我做营业外收入的话该怎么做分录呢?我做的是不对吗

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齐红老师 解答 2022-05-10 10:19

 你好 ;    那你就直接红冲即可     借税金及附加 负数贷 应交税费 负数   ; 你们之前附加税都是免税的吗?   我看转了营业外收入去了   

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快账用户7749 追问 2022-05-10 10:37

老师,我这样可以转到营业外收入吗?如果可以转到营业外收入正确的会计分录应该怎样做呢?

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齐红老师 解答 2022-05-10 10:45

 你好;    借税金及附加 负数贷 应交税费 负数  ; 去红冲计提多做的金额后 ;这样就可以了。     

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你好 ; 你们这个 是什么情况发生的 。 怎么会做借方营业外收入去了。 你们 描述下业务
2022-05-10
这个应该是贷方正数
2022-05-10
你好,同学。你把主营业务税金及附加变成未分配利润,然后入账即可
2021-05-19
你好,是的,月末转出,借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税,贷:应交税费—增值税—未交增值税,
2020-09-15
增值税免了,就不要再计提附加税了。
2020-08-17
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