你好,计入期间费用的金额=20,000%2B100,000%2B80,000%2B150,000%2B60,000

选择题:3、下列各项中,应在发生时确认为“销售费用”的是()。A、车间管理人员的薪酬B、对外出租的投资性房地产的折旧C、专设销售机构固定资产的折旧D、厂部管理人员的薪酬4、下列各项中,应该通过销售费用科目核算的是()。A、销售方发生的现金折扣B、出售固定资产支付的清理费用C、销售商品过程中发生的保险费用D、业务招待费
31日车间管理部门使用的固定资产发生日常修理费用¥20,000发生折旧¥30,000销售商品发生了售后商品维修费¥100,000专设销售网点机器设备折旧¥80,000销售人员薪酬¥150,000销售过程中,发生汇兑损失¥60,000。12月因计入期间费用的金额是。
1.计提管理用固定资产折旧费90000元2.为拓展产品销售市场发生业务招待费50000元,用银行存款支付3.应支付行政管理人员薪酬100000元4.销售商品过程中发生运输费10900元,用银行存款支付5应付专设销售机构的职工工资50000元,福利费7000元
2021年4月,甲公司某生产车间生产完成A产品和B产品。本月发生以下业务:①30日,领用甲材料700吨,其中:A产品耗用400吨,B产品耗用200吨,车间一般耗用80吨,管理部门耗用20吨,甲材料单价为每吨150元②30日,计算本月的工资,其中:A产品生产工人工资40,000元,B产品生产工人工资24,000元,生产车间管理人员工资12,000元、行政管理人员工资36,000元、销售人员工资13,000元,工资下个月支付③30日,计提本月的折旧,其中:生产车间使用固定资产的折旧费18,000元,管理部门使用固定资产的折旧费14,000元,销售部门使用固定资产的折旧费5,000元,④30日,另外以银行存款支付水费3,00元,其中:生产车间的水费2,000元、管理部门的水费900元、销售部门的水费600元。这四笔的会记分录是什么,具体金额是多少
[任务4-10]12月20日,结算本月份应付职工薪酬共490000元,其中车间生产工人工资400000元(A设备生产工时为12000工时,B设备生产工时为8000工时,按生产工时比例分配),车间管理人员工资36000元,厂部管理人员工资24000元,专设销售机构人员工资30000元。【业务4-11】12月31日,计提本月固定资产折旧43000元,其中车间固定资产折旧32000元,行政管理部门固定资产折旧8000元,专设销售机构固定资产折旧3000元。【任务4-12]12月21日,开出转账支票支付电费20000元,增值税计2600元,其中基本生产车间耗用13100元,行政管理部门耗用4900元,专设销售机构耗用2000元。[任务4-13]12月21日,开出转账支票支付购买零星办公用品888.90元,其中基本生产车间耗用320元,行政管理部门耗用568.90元。【业务4-14】12月31日,归集分配本月制造费用(按生产工时比例进行分配)。【业务4-15】12月31日,本月A型设备200台全部生产完工,并已验收入库:B型设备100台全部生产完工,并已验收入库
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
为什么折旧30000不计入
你好,车间管理部门使用的固定资产折旧,计入 制造费用 核算,而不是期间费用
那日常修理费用是计入哪里
你好,车间管理部门固定资产的日常修理费用,计入管理费用,而不是制造费用
那车间管理部门人员工资是计入制造费用吗
你好,是的,是这样的