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老师你好,我司有关联公司,就是同股东旗下有两个公司。其中一家是外贸公司,一家是货代公司。外贸公司在给货代公司5000块,货代公司给外贸公司开一张4500块的货物运输代理发票,一张500块的信息技术服务发票可以吗?会不会有什么税务风险

2022-07-24 23:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-24 23:39

你好,学员,这个5000实际是什么费用的

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快账用户9355 追问 2022-07-24 23:42

实际就是物流费

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齐红老师 解答 2022-07-25 07:36

直接全部开物流费的,学员

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快账用户9355 追问 2022-07-25 08:12

公司想把货代公司做成高科技公司,把主营业务收入中的信息技术服务收入提高,所以才说把5000元的物流服务收入,分成4500物流收入,500信息技术服务收入,分开开发票,请问这是否合规。

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齐红老师 解答 2022-07-25 08:34

如果这样,合同最好写清楚,文件凭据要齐全

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你好,学员,这个5000实际是什么费用的
2022-07-24
可以用的,免税说明对方有优惠,你这边还是可以用的
2021-11-08
你好     是的。这个就是主营业务成本核算的 
2021-05-11
公司属于外贸公司,出口业务性质为免退税,国外客户与公司结算货款,公司负责联系货代公司并代垫海运费等货代费用。在这种情况下,公司需要缴纳的税金主要包括增值税和所得税。 对于增值税,根据中国税法,公司需要就出口商品的销售收入和货代费用的收入缴纳增值税。不过,如果公司能够取得税务部门认定的出口免税证明,则可以免缴增值税。具体来说,公司需要向当地税务部门申请出口免税证明,并在申报增值税时进行备案。 对于所得税,公司需要按照中国税法规定缴纳企业所得税。具体来说,公司需要将利润表中的利润总额减去税法规定的可扣除项目金额,计算出应纳税所得额,然后乘以所得税税率计算得出应交所得税金额。 至于按差额50元缴税还是按150元全额缴税的问题,需要看公司的具体业务情况和税务部门的认定结果。如果公司能够取得出口免税证明并成功申报增值税免税备案,则只需要按照实际代垫的货代费用收入(即差额50元)缴纳所得税。否则,需要按照实际收到的国外货款(即150元)全额缴纳增值税和所得税。
2023-12-15
您好! 客户不会同意接受6%的发票。 你们只是代理,你们不应该是运输合同的委托人。
2022-01-08
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