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老师,我们一次提前支付了1年的员工工资,然后分月计提申报个税,之后又每个月给缴纳的养老保险?这些分录怎么做

2022-07-25 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-25 10:18

借其他应收款贷银行存款 安月计提按月发放计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 其他应收款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

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快账用户4383 追问 2022-07-25 10:36

老师,那我转这笔工资时应该备注什么

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齐红老师 解答 2022-07-25 10:38

你好,可以备注借款的。

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齐红老师 解答 2022-07-25 10:38

或者是备注预支款都可以。

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快账用户4383 追问 2022-07-25 10:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-25 10:43

不用客气,工作愉快。

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借其他应收款贷银行存款 安月计提按月发放计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 其他应收款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-07-25
你好,你借其他应收款贷,银行存款。然后每个月正常申报。借,应付职工薪酬贷其他应收款。
2023-06-07
 你好    那你 先红冲 2月社保 :借管理费用 - 工资  负数 贷应付职工薪酬-工资负数 ;然后发放 扣多了  做 :借    应收账款  贷应付职工薪酬     这样来平  
2021-05-13
您好 计提单位部分 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费 上交的时候 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 后期发工资再扣个人部分
2024-04-15
你好有风险的。 少加了个税
2021-06-03
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