你转账备注的是什么呢

老师好!我收到一张开票日期是26年,电费所属期是25年的,这张发票怎么处理?
个体户查账征收,员工个人所得税要按月申报吗
老师,总分公司跨县市,分公司汇总纳税申报,总公司报企业所得税需要填写分摊比例吗
老师好企业收到保险公司的钱怎么记账
老师 新建的厂房有哪些费用啊 一般前期会开票吗
老师好,我想问下处置固定资产的分录怎么写,我们现在几批固定资产打包出售了,并且是做的是无票收入,已申报无票收入报了增值税。另以前年度折旧有差错如何在本期进行调整?以及固定资产减折旧的差额是不是预计净残值
集团直接资金拆借怎么做账?
电商行业 平台退货和库房实际收到退货有时间差怎么核算,现在和库房对不上 云仓
申报完年报出现这种
老师,公司两个股东,一个51%,一个49%,公司减资一定要股东签字吗
2024年整年工资
原则上是不可以这样分开申报的,因为个税申报是按实际发放的金额申报的
如果金额不是很大你可以先这样申报,但涉及到查账的话有可能需要补交个税的
一个专家一年15000元
查到我需要补交个税吗
查到的话就需要补交个税了
下次碰到这种情况可以分几笔转,或者备注就是转账,你再分月申报
或者我不做借款,这样做,那个比较好 支付的时候,借:应付职工薪酬15000,贷 :银行存款15000 然后按月做计提的分录,借:管理费用 15000/12,贷:应付职工薪酬 15000/12。 按计提数每个申报
支付时可以计入其他应付款,计提时再把其他应付款冲掉
支付时 借:其他应付款15000 贷:银行存款15000 计提时: 借:管理费用 ( 尽量不要整五千计提) 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
借:其他应收款15000,贷:应付职工薪酬15000,借:应付职工薪酬,贷:银行吗,之后每个月做一笔,借:管理费用-工资,贷:其他应收款,是吗
应付职工薪酬科目先不要使用,先挂往来,按月计提时再转到应付职工薪酬吧
好,支付计提摘要怎么写,还有需要每个月做工资表吗
其他应付款二级科目怎么写呢,写工资不太好吧
支付时可以备注预付***款项,计提时写:计提***几月份工资,需要做工资表
支付时预付工资可以吗,其他应付款二级科目也写预付工资
其他应付款二级可以直接写这个人的名字
可以备注预付工资
请问一下是不是一个月工资,一月份计提,二月份支付,三月份申报
如果是当月计提当月发放,那2月申报的1月工资, 如果当月工资下月15号支付,一般情况下3月才能申报1月份的工资,
我们工资是1月份工资,2️5日左右支付,那是不是3月才申报呢
你预付的这个就按当月计提当月发放来申报吧
1月工资2.25号支付,还是1.25号支付呢
2月5日支付
那3月份申报的是1月份的工资