你好,对方开负数发票的。

老师,一般人公司,收到3月份一张进项发票,发现是错的,没有勾选抵扣,这张发票应该怎么做? 我想问的是让对方重新开,我这张发票要给他退回去吗?我现在做账吗?还是等到对方开了正确的发票再做账?
去年我们购买设备的发票,设备作为成本一次性扣除了汇算清缴的时候做的,现在这张票要退回,是对方开负数发票还是我们开,这张票没有抵扣进项税额
老师,上个月,别人开给我们一张发票1000,不含税884.96,税额115.04,当时,我没有抵扣,这张票已入账,待抵扣进项税额115.04,后来,我开具一张红字信息表,当时,选的是,购买方未抵扣开具红字,上传后,对方开负数给我们了,现在,我在勾选平台中,勾选不到这张票了,该怎么处理
去年11月有一张购买设备的发票,1今天冲红了,怎么做账,2,今年计提的折旧是不是也要做账冲红,3,这张发票在今年汇算清缴的时候一次性扣除了,要怎么处理做账
老师,我们是出口企业,12月收到了一张需要退税的进项发票,这张发票也做了退税勾选,但是在1月发现这发票有问题,需要对方重新给我们开具。我们给对方开蓝字发票抵扣情况应该填已抵扣还是未抵扣????
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
如果我们抵扣了,是不是我们开负数发票
不是的,你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票。
不管是对方认证没有,都是销售方开红字发票。
我们没有抵扣认证,是不是我们就不需要管了,票退回给对方就可以了
对的是的,是这么做的。
他们开完负数发票是不是要给我们一份
你好,如果认证了给你们,如果没有认证的不需要给你们。
这是夸年发票,那做账的时候我们直接做个负数分录就可以了?
汇算清缴不调整的情况下可以的。
什么意思,今年汇算的时候做了一次性抵扣了,50多万,
你好 汇算清交你不修改的情况下,直接做到今年就可以的,做一个相反的分录。
是之前的分录不变,金额是负数,和你一次抵扣没有关系的,你一次抵扣可以的 明年的汇算清缴的时候需要调增