你好,买来这个酒是销售出去的吗?借库存商品贷银行存款。

老板报销,写了报销单,去客户那买了酒,款是直接从公司账户上付的,这样应该怎么做分录
我们开票给客户,但是客户不能直接转账给我们公户,以工人的工资转给我们了,那这样账怎么平呢?我做的分录是:我做的分录是:借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费销项,那他们没有付款给我们,直接代付了工人工资,分录借方是什么呢,贷方应收账款?
老师,个体户查账征收需要做账和申报财务报表,但是公司账户的货款个体户老板都自己花销了,这该怎么做账,都是一笔一笔从公户花出去的
#提问#老师早上好,请问老板帮客户垫付了一笔运费,之后公司要给老板报销回这笔费用,应该怎么做分录
老师您好,欠客户的钱员工一起填写报销单附发票报销了(钱员工自己私下转给客户),但之前代账公司凭发票都挂应付账款在客户头上,现在要怎么做分录把账平了?我是新手谢谢老师
老师,2025年1月工资代扣代缴个税8元,此员工无专项附加扣除,这样需要做个税汇算清缴吗?
请问老师,我们有一辆车,原值22万,截止到23年只折旧了13.6万,到现在也没有再折旧,这月又卖出去了,现在做固定资产处理,需要不以前年度的折旧吗?
老师好,开租车费税收大类开什么呢
协会,支付了管理费用3000元,月末结转非限定性净资产为-3500元对吗
老师,我上月确认一笔无票收入和结转对应的成本,都做在同一个分录上,这个月我开出发票了,我要怎么做分录?能不能只红冲无票收入,不红冲上月结转的成本?
个税管发来未汇算清缴的员工名单,都是要退税的,这个可以不处理放弃退税吗
老师,请问之前已付款的在税务系统查到对方给我们开发票了,现在本公司销售还没有把发票发给我,请问我要做账冲销吗?还是等销售把发票发我再做账
我们公司是物流公司,之前付给一个物流公司预付款, 之前凭证做了预付账款 ,让他们帮我们运东西, 现在业务拿来付款申请单说 这是明细和收到的发票,现在应该做什么凭证?
老师您好,公司开给抖音平台补贴的开票名称是:现代服务*推广服务费。现在要改成什么税收编码?
老师,我们公司有个员工的卡付款给供应商,供应商要开票给这个个人,开普票,这样对这个员工和公司有什么影响吗
应该是付款申请单,不应该是报销单了。
不是,是业务招待的
借销售费用,招待费贷,银行存款。
就是即便付款是从公账,付给对方供应商的也是做到,销售,招待费里是吧
你好 是的是这么做的。
还有一种供应商现结的,下单马上付款的,付款时做借:应付账款,贷:银存
内账还需要做一笔什么?
你好,内帐也可以做这个分录的。
不是我是说做了一笔银行的
还需要做一笔,才能做平应付账款啊
你好,对方给你提供了货物或者是服务吗?如果是的话做成本费用里面。就像刚才的借销售费用,招待费贷、应付账款。
不然应付账款不是挂着了吗
提供货物
现结的,现做一笔制造费用,贷应付账款,付款时做应付账款,贷银行存款
这样作平是吧
你好,如果是货物的,应该是借原材料贷应付账款,或者是借库存商品贷应付账款。
你们是制造行业领用的吗?生产领用的时候借生产成本贷原材料。
是制造行业,进货大多数是加工
现结,主要是进一些手机的电池盖
你好,可以做到原材料辅助材料里面的。
做制造费用_辅助材料,贷应付
反正就是做了一笔银行付款的,必须做一笔贷应付的是吧
你好是的,是这么做的。