你好 借:待处理财产损溢 贷:库存现金 借:管理费用 贷:待处理财产损溢
老师您好请问现金多,查不出什么原因,怎么入账
老师好,现金盘点,账面钱4000,保险柜3400,少600元,找不出原因,怎么处理,让出纳自己出钱么?
*28.3月31日,现金清查中发现,现金日记账账面余额为800元,实地盘点数为740元,账实不符的原因待查。写出会计分录带上价格
老师好。现金盘点,账面余额多,现金少,又查不到原因,怎么办?
老师好。现金盘点,账面余额多,现金少,又查不到原因,怎么办,如果计入管理费用的话,可没有原始凭证怎么造?
固定资产可以抵扣企业所得税吗?老师
建筑企业进项占比怎么计算, 进账多了很多。项目是亏损的。需要分析。
请问一下自然人每个月有工资收入,如果办个个体工商营业执照有没有影响?
9月说全员社保,公司都没有收入,老板就一个人,每个月公账没有进出,还要给他申报个税吗,报多少收入呢
老师, 我们店租每年店租20万,合同我签5年,实际交3年就行,可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万,然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
A公司给B公司提供技术开发,A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么,需要什么条件;
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
老师,我说的是出纳账面如何处置?
你好 借:待处理财产损溢 贷:库存现金 借:管理费用 贷:待处理财产损溢 这个就是现金盘亏的账务处理啊 出纳根据现金的盘亏情况,登记库存现金的贷方就是了
现金帐账面要减掉差额的钱吗?
你好,是的,是这样的 这样做了盘亏分录之后,现金才可以做到账实相符
现金帐账面10000,库存现金9600.那差的400元怎么写在日记账面上
需要写盘点失误减掉400元吗?
使账面和金额对应?
你好 借:待处理财产损溢 400 贷:库存现金 400 借:管理费用 400 贷:待处理财产损溢 400 出纳根据现金的盘亏情况,登记库存现金的贷方 400就是了 这样做了盘亏分录之后,现金才可以做到账实相符,都是9600了
在现金帐年要填盘点损失400元把,把这400元减掉,使现金库存和现金帐账面相符把?
你好,是的,是这样的
然后出纳要赔偿这400元,入管理费用?
你好,出纳要赔偿这400元,账务处理是 借:待处理财产损溢 400 贷:库存现金 400 借:其他应收款 400 贷:待处理财产损溢 400
不入管理费用?入其他应收款?!
你好,有人赔偿的盘亏,计入 其他应收款 而不是 管理费用
老师第一个分录怎么是管理费用?
你好,你之前没有说 有人赔偿,我就直接按盘亏处理了 后面很多个回合之后,你又说:出纳要赔偿这400元
老师,第一种没人赔偿的话,直接计入管理费用,直接减掉400元,现金帐上就填管理费用,贷方400元,与库存相等就好了, 第二种有人赔偿,就填写库存盘点损失,贷方400元,然后有人赔偿,就计入其他应收款,现金账面其他应收款借方填入400元?
你好 第一种,没有人赔偿 借:待处理财产损溢 400 贷:库存现金 400 借:管理费用 400 贷:待处理财产损溢 400 是计入管理费用的借方400,而不是贷方(请注意你的描述) 第二种有人赔偿,你的描述是正确的 借:待处理财产损溢 400 贷:库存现金 400 借:其他应收款 400 贷:待处理财产损溢 400
老师,根据会计分录,第一种情况,没人赔偿是计入管理费用,管理费用多了,是在借方,但是在库存现金日记账面,管理费用多了,是要在贷方的,因为是是产生费用多了,要减掉把?!
你好,第一种情况,管理费用本来就应当是借方400,根本没有多啊