你好 借:待处理财产损溢 贷:库存现金 借:管理费用 贷:待处理财产损溢

老师您好请问现金多,查不出什么原因,怎么入账
老师好,现金盘点,账面钱4000,保险柜3400,少600元,找不出原因,怎么处理,让出纳自己出钱么?
*28.3月31日,现金清查中发现,现金日记账账面余额为800元,实地盘点数为740元,账实不符的原因待查。写出会计分录带上价格
老师好。现金盘点,账面余额多,现金少,又查不到原因,怎么办?
老师好。现金盘点,账面余额多,现金少,又查不到原因,怎么办,如果计入管理费用的话,可没有原始凭证怎么造?
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?
老师,我说的是出纳账面如何处置?
你好 借:待处理财产损溢 贷:库存现金 借:管理费用 贷:待处理财产损溢 这个就是现金盘亏的账务处理啊 出纳根据现金的盘亏情况,登记库存现金的贷方就是了
现金帐账面要减掉差额的钱吗?
你好,是的,是这样的 这样做了盘亏分录之后,现金才可以做到账实相符
现金帐账面10000,库存现金9600.那差的400元怎么写在日记账面上
需要写盘点失误减掉400元吗?
使账面和金额对应?
你好 借:待处理财产损溢 400 贷:库存现金 400 借:管理费用 400 贷:待处理财产损溢 400 出纳根据现金的盘亏情况,登记库存现金的贷方 400就是了 这样做了盘亏分录之后,现金才可以做到账实相符,都是9600了
在现金帐年要填盘点损失400元把,把这400元减掉,使现金库存和现金帐账面相符把?
你好,是的,是这样的
然后出纳要赔偿这400元,入管理费用?
你好,出纳要赔偿这400元,账务处理是 借:待处理财产损溢 400 贷:库存现金 400 借:其他应收款 400 贷:待处理财产损溢 400
不入管理费用?入其他应收款?!
你好,有人赔偿的盘亏,计入 其他应收款 而不是 管理费用
老师第一个分录怎么是管理费用?
你好,你之前没有说 有人赔偿,我就直接按盘亏处理了 后面很多个回合之后,你又说:出纳要赔偿这400元
老师,第一种没人赔偿的话,直接计入管理费用,直接减掉400元,现金帐上就填管理费用,贷方400元,与库存相等就好了, 第二种有人赔偿,就填写库存盘点损失,贷方400元,然后有人赔偿,就计入其他应收款,现金账面其他应收款借方填入400元?
你好 第一种,没有人赔偿 借:待处理财产损溢 400 贷:库存现金 400 借:管理费用 400 贷:待处理财产损溢 400 是计入管理费用的借方400,而不是贷方(请注意你的描述) 第二种有人赔偿,你的描述是正确的 借:待处理财产损溢 400 贷:库存现金 400 借:其他应收款 400 贷:待处理财产损溢 400
老师,根据会计分录,第一种情况,没人赔偿是计入管理费用,管理费用多了,是在借方,但是在库存现金日记账面,管理费用多了,是要在贷方的,因为是是产生费用多了,要减掉把?!
你好,第一种情况,管理费用本来就应当是借方400,根本没有多啊