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Q

老师好。现金盘点,账面余额多,现金少,又查不到原因,怎么办?

2022-07-25 20:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-25 20:17

你好  借:待处理财产损溢       贷:库存现金        借:管理费用        贷:待处理财产损溢

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快账用户6533 追问 2022-07-25 20:19

老师,我说的是出纳账面如何处置?

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齐红老师 解答 2022-07-25 20:21

你好  借:待处理财产损溢       贷:库存现金        借:管理费用        贷:待处理财产损溢 这个就是现金盘亏的账务处理啊  出纳根据现金的盘亏情况,登记库存现金的贷方就是了 

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快账用户6533 追问 2022-07-25 20:24

现金帐账面要减掉差额的钱吗?

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齐红老师 解答 2022-07-25 20:25

你好,是的,是这样的 这样做了盘亏分录之后,现金才可以做到账实相符

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快账用户6533 追问 2022-07-25 20:25

现金帐账面10000,库存现金9600.那差的400元怎么写在日记账面上

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快账用户6533 追问 2022-07-25 20:26

需要写盘点失误减掉400元吗?

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快账用户6533 追问 2022-07-25 20:26

使账面和金额对应?

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齐红老师 解答 2022-07-25 20:27

你好  借:待处理财产损溢   400     贷:库存现金   400     借:管理费用    400     贷:待处理财产损溢 400 出纳根据现金的盘亏情况,登记库存现金的贷方 400就是了  这样做了盘亏分录之后,现金才可以做到账实相符,都是9600了

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快账用户6533 追问 2022-07-25 20:30

在现金帐年要填盘点损失400元把,把这400元减掉,使现金库存和现金帐账面相符把?

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齐红老师 解答 2022-07-25 20:30

你好,是的,是这样的

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快账用户6533 追问 2022-07-25 20:31

然后出纳要赔偿这400元,入管理费用?

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齐红老师 解答 2022-07-25 20:32

你好,出纳要赔偿这400元,账务处理是 借:待处理财产损溢   400     贷:库存现金   400     借:其他应收款    400     贷:待处理财产损溢 400

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快账用户6533 追问 2022-07-25 20:35

不入管理费用?入其他应收款?!

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齐红老师 解答 2022-07-25 20:36

你好,有人赔偿的盘亏,计入 其他应收款  而不是  管理费用 

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快账用户6533 追问 2022-07-25 20:40

老师第一个分录怎么是管理费用?

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齐红老师 解答 2022-07-25 20:42

你好,你之前没有说 有人赔偿,我就直接按盘亏处理了 后面很多个回合之后,你又说:出纳要赔偿这400元

你好,你之前没有说 有人赔偿,我就直接按盘亏处理了
后面很多个回合之后,你又说:出纳要赔偿这400元
你好,你之前没有说 有人赔偿,我就直接按盘亏处理了
后面很多个回合之后,你又说:出纳要赔偿这400元
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快账用户6533 追问 2022-07-25 20:47

老师,第一种没人赔偿的话,直接计入管理费用,直接减掉400元,现金帐上就填管理费用,贷方400元,与库存相等就好了, 第二种有人赔偿,就填写库存盘点损失,贷方400元,然后有人赔偿,就计入其他应收款,现金账面其他应收款借方填入400元?

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齐红老师 解答 2022-07-25 20:50

你好 第一种,没有人赔偿  借:待处理财产损溢   400     贷:库存现金   400     借:管理费用    400     贷:待处理财产损溢 400 是计入管理费用的借方400,而不是贷方(请注意你的描述) 第二种有人赔偿,你的描述是正确的 借:待处理财产损溢   400     贷:库存现金   400     借:其他应收款    400     贷:待处理财产损溢 400

你好
第一种,没有人赔偿
 借:待处理财产损溢   400
    贷:库存现金   400  
  借:管理费用    400
    贷:待处理财产损溢 400
是计入管理费用的借方400,而不是贷方(请注意你的描述)
第二种有人赔偿,你的描述是正确的
借:待处理财产损溢   400
    贷:库存现金   400  
  借:其他应收款    400
    贷:待处理财产损溢 400
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快账用户6533 追问 2022-07-25 20:55

老师,根据会计分录,第一种情况,没人赔偿是计入管理费用,管理费用多了,是在借方,但是在库存现金日记账面,管理费用多了,是要在贷方的,因为是是产生费用多了,要减掉把?!

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齐红老师 解答 2022-07-25 20:57

你好,第一种情况,管理费用本来就应当是借方400,根本没有多啊

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你好  借:待处理财产损溢       贷:库存现金        借:管理费用        贷:待处理财产损溢
2022-07-25
您好,您查不到原因的话,可以写一个申请表儿,你自己设计一个就行,让领导签字,然后作为附件做凭证。
2022-08-01
您好,是的。少了钱要领导报批,分情况处理。 本月做借:待处理财产损溢 100 贷:现金 100 待领导批复如何处理再做分录。 如出纳赔偿则借:现金 贷:待处理财产损溢
2022-03-28
你好 借:待处理财产损益 60,贷:库存现金 60
2022-05-11
这个要看公司制度规定是出纳承担,还是公司承担
2022-03-03
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