你好 借:待处理财产损溢 贷:库存现金 借:管理费用 贷:待处理财产损溢
老师您好请问现金多,查不出什么原因,怎么入账
老师好,现金盘点,账面钱4000,保险柜3400,少600元,找不出原因,怎么处理,让出纳自己出钱么?
*28.3月31日,现金清查中发现,现金日记账账面余额为800元,实地盘点数为740元,账实不符的原因待查。写出会计分录带上价格
老师好。现金盘点,账面余额多,现金少,又查不到原因,怎么办?
老师好。现金盘点,账面余额多,现金少,又查不到原因,怎么办,如果计入管理费用的话,可没有原始凭证怎么造?
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
教育培训公司,从培训费里面直接支付外面培训老师费用15000,介绍费4000 开不了发票 该怎么做账
如果单位拖欠工资7个月(因为资金周转困难),员工也一样需要提前30天辞职吗?
你好,我想问下发票跨月或者跨年了怎样做账
老师请问下写应付账款分析报告可以从那几个方面来写呀?
账上利润表中利润总额*25%不等于所得税费用,季报申报表中可以申报成功吗?利润总额*25%不等于所得税费用是因为什么引起的呢?
老师,个体户是查账征收每个季度需要报哪些税?
老师,我说的是出纳账面如何处置?
你好 借:待处理财产损溢 贷:库存现金 借:管理费用 贷:待处理财产损溢 这个就是现金盘亏的账务处理啊 出纳根据现金的盘亏情况,登记库存现金的贷方就是了
现金帐账面要减掉差额的钱吗?
你好,是的,是这样的 这样做了盘亏分录之后,现金才可以做到账实相符
现金帐账面10000,库存现金9600.那差的400元怎么写在日记账面上
需要写盘点失误减掉400元吗?
使账面和金额对应?
你好 借:待处理财产损溢 400 贷:库存现金 400 借:管理费用 400 贷:待处理财产损溢 400 出纳根据现金的盘亏情况,登记库存现金的贷方 400就是了 这样做了盘亏分录之后,现金才可以做到账实相符,都是9600了
在现金帐年要填盘点损失400元把,把这400元减掉,使现金库存和现金帐账面相符把?
你好,是的,是这样的
然后出纳要赔偿这400元,入管理费用?
你好,出纳要赔偿这400元,账务处理是 借:待处理财产损溢 400 贷:库存现金 400 借:其他应收款 400 贷:待处理财产损溢 400
不入管理费用?入其他应收款?!
你好,有人赔偿的盘亏,计入 其他应收款 而不是 管理费用
老师第一个分录怎么是管理费用?
你好,你之前没有说 有人赔偿,我就直接按盘亏处理了 后面很多个回合之后,你又说:出纳要赔偿这400元
老师,第一种没人赔偿的话,直接计入管理费用,直接减掉400元,现金帐上就填管理费用,贷方400元,与库存相等就好了, 第二种有人赔偿,就填写库存盘点损失,贷方400元,然后有人赔偿,就计入其他应收款,现金账面其他应收款借方填入400元?
你好 第一种,没有人赔偿 借:待处理财产损溢 400 贷:库存现金 400 借:管理费用 400 贷:待处理财产损溢 400 是计入管理费用的借方400,而不是贷方(请注意你的描述) 第二种有人赔偿,你的描述是正确的 借:待处理财产损溢 400 贷:库存现金 400 借:其他应收款 400 贷:待处理财产损溢 400
老师,根据会计分录,第一种情况,没人赔偿是计入管理费用,管理费用多了,是在借方,但是在库存现金日记账面,管理费用多了,是要在贷方的,因为是是产生费用多了,要减掉把?!
你好,第一种情况,管理费用本来就应当是借方400,根本没有多啊