你好,只能是做无票支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理了
你好,我们主要做公路工程的,承接项目都是在偏远的山村道路,项目上发生的机械台班费和员工伙食费都取不到正规发票,没法在税前扣除,有什么办法能解决取不到发票的问题吗?
老师,我们在国外有个项目,我们是总承包方,国内派过去好多人,我们都给这些人上了意外保险,现在我们要和这些人签协议,如果和每个人签临时用工协议太麻烦,如果和劳务队的头签协议,可是我们发工资是打给个人的,请问有什么好的解决办法吗?
你好,老师,我朋友推荐给我了一个设计工作,金额是2000元,设计完成之后对方公司说让我提供设计发票和对公账户,但是两者我都没有,所以对方公司一直不给打钱。请问老师有什么解决的办法吗?谢谢老师
老师,请问我们工地上有伙头给工人做饭,每个星期都发生近2万的伙食费,但没发票,有什么好的解决办法?谢谢
你好老师。我们公司现在每个月有50-60万的账务但是没有发票。公账的收入没有计入都是在法人账户发放工资大约50万。房屋租赁8万其他费用2万左右。这个税务回监控吗金税4期。怎么合理规划。如果走公发工资不想交个税老板。怎么解决
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
乡里面的租赁费(没生产,属于管理费),没有发票,汇算清缴时具体在哪个表调整
如果去税局代开发票的话,开什么类别的发票合适呀
你好,就是伙食费内容的发票
那这样的话我们入账是不是需要计入福利费呀,到时超过14%部分得纳税调增?
你好,是的,是这样的