你好 这些都是购买货物的吗?货物到了没有?如果a公司的货物已经到了,借预付账款贷银行存款, 借库存商品贷,应付账款暂估。

和A公司签的合同,A公司没开发票,钱已经付给A公司了 然后和B公司没签合同,B公司已经开票,而且已经认证,但是没付钱 A公司和B公司,是同一个法人,这种怎么操作才好呢
老师早上,A公司和B公司员工和老板合并到A公司去,之前A和B都是独立经营,问题是企业签的合同都是在B公司,现在B公司开票收钱,然后A公司在开票给B公司,B公司在把这笔钱转到A公司去,A和B在签一份合同的情况下,这样会有风险吗?
老师,我公司在a地方举办活动,现在收到的是a的发票,但是付款人是b公司,a和b公司是同一个老板,这样不行吧,钱已经付给b了,查账的时候是a 开的发票,这种现在怎么操作
老师,我们是中间商,从A公司采购钢材,然后加价卖给B公司,现在的情况是,我们和A公司有合同,和B公司由于领导们间的各种原因没签下来合同,我们付钱买了A公司的钢材,这个钢材B公司已经拉到工地使用了,但是我们和B公司没有正式合同,只有一个框架协议,他也没付我们钢材款,请问这种情况下我能给B公司开发票吗?
老师,我们是中间商,从A公司采购钢材,然后加价卖给B公司,现在的情况是,我们和A公司有合同,和B公司由于领导们间的各种原因没签下来合同,我们付钱买了A公司的钢材,这个钢材B公司已经拉到工地使用了,但是我们和B公司没有正式合同,只有一个框架协议,他也没付我们钢材款,请问这种情况下我能给B公司开发票吗?
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
B公司的开了发票,货物到了借库存商品贷,应付账款。
老师,是这样的,同一个法人下有A,B两个公司,现在A和C签了购销合同,A已经收了款,但还没开发票。B没和C签合同,但是给C开了发票,而且C把发票也认证了。这种怎么处理在税务上才能解释。
那你们实际是从哪个企业购买货物,谁给你提供的?现在的情况是不是你们付款给公司,结果B公司给你开了发票。
我们想的是把A的合同作废,B和C签合同,然后B委托A公司收款,这样在税务能解释吗,老师你的意思是要三流合一是吧,还要以供货单为准,看是谁供的货是吗?
你得看下哪个企业给你提供的货物是不是开发票的。
如果是开发票的,我上面说的那样处理可以是吧
如果不是,是不是就要把B的发票冲红
你好是的,是这么做的。
同一法人两个公司之间出委托收款没问题吧
不能保证没有问题。