您好 可以这个月补做计提分录 然后再做缴费分录

老师上个月没有计提地方教育附加哦、教育附加、城市维护建设税。这个月交的时候怎么做分录
上个月产生有增值税跟附加税没有计提,这个月交税的时候怎么做分录?
上学没有计提增值税和附加税 还有印花税,这个月直接缴税了,分录怎么写
提问:老师,月底计提未交增值税的时候,有加计抵减,这个分录怎么做?
你好老师,上个月附加税多计提了0.01这给月交的时候发现多计提了,这种的怎么做分录这个月
老师,您好,和您咨询一个问题,一般纳税人收到跨月红字发票,已勾选抵扣,可以这样账务处理吗? 借:原材料/库存商品/管理费用等 (红字,冲原成本/费用) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) (红字,冲原进项) 贷:应付账款—XX供应商 (红字,冲原应付款)
珠宝类目的专票,可以做客户招待费或者业务执行里面吗
请问一下老师,固定资产2017年提折旧是11个月还是12月啊?
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
研发费用什么时候可以资本化
老师,客运服务费的普票也能抵扣吗?有什么条件?申报时怎么填?
2025 年12月新开的个体工商户,现在要开发票!在系统里面操作流程是什么,麻烦老师指导一下
老师好,请问收入-成本费用,利润为零时的盈亏平衡点怎么计算呢!收入954504.69,成本659645.76,利润29485893,固定费用101505,变动费用22970,总费用124475,
公司目前无业务,只有法人一个人,可以不交社医保吗
老师,我上个月开了普票一个点苗木30万,已经交了增值税,这个月要冲红,重新开专票,那要重新交增值税吗?