你好,那就是说剩下的那个30万元需要给乙方了,这样不合适,必须要给甲方,因为甲方已经给他出具票据了,给到甲方以后,甲方再转给乙方,乙方再给甲开发票作为成本。

甲公司是一家化工企业,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2×19年1月经批准启动硅酸钠项目建设工程,整个工程包括建造新厂房和冷却循环系统以及安装生产设备等3个单项工程。2×19年2月1日,甲公司与乙公司签订合同,将该项目出包给乙公司承建。根据双方签订的合同,建造新厂房的价款为6000万元,建造冷却循环系统的价款为4000万元,安装生产设备需支付安装费用500万元。建造期间发生的有关经济业务如下:(1)2×19年2月10日,甲公司按合同约定向乙公司预付10%备料款1000万元,其中厂房600万元,冷却循环系统400万元。(2)2×19年8月2日,建造厂房和冷却循环系统的工程进度达到50%,甲公司与乙公司办理工程价款结算5000万元,其中厂房3000万元,冷却循环系统2000万元。甲公司抵扣了预付备料款后,将余款通过银行转账付讫。(3)2×19年10月8日,甲公司购入需安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为4500万元,增值税税额为585万元,已通过银行转账支付。(4)2×20年3月10日,建筑工程主体已完工,甲公司与乙公司办理工程价款结算5000万元,其中,厂
建筑企业,甲方公司与业主签订合同,已完工110万,甲开发票140万,现甲方委托乙方完成剩余工程30万,并直接与业主单位办理工程款。乙方需不需要开30万发票?不需要怎么入账?
甲企业经批准启动项化工厂项目建设工程。2x22年1月3日,甲企业通过招标方式将工程发包给乙企业。双方签订合同,合同中规定:该项工程包括建造新厂房、建造冷却系统以及安装化工生产设备项工程,且三项工程的不含增值税的价款分别为800万元,200万元和50万元。建造期间发生的有关经济业务如下:(1)2x22年2月20日,甲公司按照合同的约定预付了一部分款项,其中厂房80万,冷却系统20万.(2)2x22年10月10日,工程完工500,甲公司与乙公司按照工程完工进度办理了工程结算500万元(厂房400万,冷却系统100万),增值税税额为45万元。除抵扣预付款部分外,剩余款项以银行存款支付。(3)2x22年11月12日,甲公司购入需要安装的相关设备,价款250万元,增值税税额为32.5万元,银行存款支付。(4)2x22年12月15日,建筑安装工程的主体完工,甲公司与乙公司办理工程价款结算500万,其中,房400万,冷却设备100万。增值税发票上的价款500万,增值税税额45万元。银行存款支付。(5)2x22年12月20日,乙公司安装公司的相关设备。12月25日,设备
甲公司是一家建筑施工企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计算缴纳增值税。本年3月甲公司与乙公司进行某工程项目验收与结算。合同约定的工程价款为1090万元(含税),在乙公司验收合格的当月先支付甲公司合同价款的80%,一年后再支付剩余的20%(作为质押金)。乙公司本年3月对该工程项目验收合格并向甲公司支付872万元(含税)的价款,甲公司按872万元(含税)向乙公司开具了增值税专用发票。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
甲公司是一家建筑施工企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计算缴纳增值税。本年3月甲公司与乙公司进行某工程项目验收与结算。合同约定的工程价款为1090万元(含税),在乙公司验收合格的当月先支付甲公司合同价款的80%,一年后再支付剩余的20%(作为质押金)。乙公司本年3月对该工程项目验收合格并向甲公司支付872万元(含税)的价款,甲公司按872万元(含税)向乙公司开具了增值税专用发票。要求:对甲公司相关业务进行账务处理
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
个体户 一个季度50万流水 没有进账发票 如何做账
老师,企业所得税汇算清缴,是看利润表的亏损吗?去年的利润表净利润是负的60000,今年的利润表是正的50000,意思可以弥补亏损,今年不用缴纳企业所得税吗
你好老师25年6月份多计提了工资5800工会经费348在26年冲红会计分录怎么做 是小会计准则怎么会计分录
业主单位可不可以用甲方110万发票,余下30万乙方开给业主方?如果全部用甲方140万,乙方不开发票,业主单位直接把30万工程款支给乙方,有什么风险?
你好,这属于三流不合一,谁给你开的发票,你应该给谁钱?你不可能a给他开发票,把钱付给B,这肯定是不正规的业务。