你好,请上题目哈,没看见
请问消费税的计税依据不是不包含增值税吗,这个题的答案为什么加上了增值税?(画圈部分)
8、下列各项中,企业应列入利润表“税金及附加”项目的有()。(2016年) A销售应税矿产品应交的资源税 B销售商品应交的增值税 C委托加工应税消费品应交的消费税 D应交的教育费附加 回答错误 参考答案 AD 我的答案 ACD 题目详解纠错 答案解析 选项B增值税是价外税,计入应交税费——应交增值税(销项税额),不计入税金及附加;选项C委托加工物资收回后直接销售的,消费税计入委托加工物资成本,收回后继续加工的,计入应交税费——应交消费税。 请问消费税不是应该在税金及附加里吗?教资消城车房土矿……
请问,22题的附加税=(增值税+消费品)*税率, 为什答案没有加上消费品呢?
老师。您好。这个题目的答案有点不懂。不是说城建税是以实际缴纳的增值税和消费税为依据。那为什么这个答案只算消费税乘以城建税的税率。那增值税为什么不加上去
老师,为什么这道题在计算应税商品应交增值税的时候是用直接用商品公允价值乘以增值税率,而不用加上消费税这个价内税再乘以增值税率?过往计算消费税应税商品增值税都要包含消费税的。
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
这个题目
请仔细看看题目的解析,那个90万就是消费税呀