你好,可以的,相当于你们单位负担了税款,但是你这个税款不允许抵扣所得税的,借营业外支出,贷银行存款。
老师,您好,如果我们公司的租赁发票一直没开,会有什么不好的后果吗?因为我们的房东不配合,不愿意给我们开发票,房东是个人,需要到税局代开发票,但是房东不愿意开,这样一直拖着会有什么不好的后果吗
我们公司的房租一直没有发票,房东也不给我们开,所以都没做到账上,今天老板说今后想通过公账打款给房东,这样我们需要自己去税局代开发票的对吗?
你好!我们老板用他的个体户租了别人物业公司的房子,然后又租给我们公司一般纳税人,这样我们公司没有进项票,可以叫老板自己去税局代开吗?
老师好,我们公司租房东老板的房子,房东老板不愿意交税,如果我们让他去税局代开,我们付税费给他,这样我们该如何做账?这样有什么影响没?
老师,我们老板个人租入一套房子转租给A公司,A公司要开发票,所以就用我们公司开给了A,房东不愿去代开发票,老板说他以他个人的名义去代开发票给我们公司,也就是老板把房子租给自己公司,这样行吗,这个是什么后面还要交个税吧?
老师,个体户不需要申报财务报表吧
老师 请问电费发票重复下预付账款了 导致预付账款贷方余额2万多 怎么处理?
开票购买方开个人 必须是个人姓名身份证 还是别的也可以
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
小规模公司,买的办公桌,将近两千元,不入固定资产,一次性做费用,可以吗?
可以的 可以这么做。
谢谢老师的耐心解答
不用客气,工作愉快。