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如果备料款是100万,那我人工费要结转30万,可是劳务公司开的票是50万,那我还是只结转30万,剩下20万就让他再工程施工—人工费里挂着么

2022-07-27 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-27 10:18

同学你好 对的 是这样的哦

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快账用户3612 追问 2022-07-27 11:10

不可以把50万全部结转么

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齐红老师 解答 2022-07-27 11:13

同学你好 你的收入和成本是持平的吗

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快账用户3612 追问 2022-07-27 11:22

那我人工多结转一点,材料少结转一点这样可以么

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齐红老师 解答 2022-07-27 11:31

同学你好 这个可以的哦

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快账用户3612 追问 2022-07-27 11:33

就是本月备料款100万,本来人工结转30材料60,但是劳务公司开了50万发票,那我人工结转50材料40可以么

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齐红老师 解答 2022-07-27 11:35

同学你好 人材机一般是30:60:5

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快账用户3612 追问 2022-07-27 11:41

我知道比例是这么多,我的意思是这次人工多结转一点材料少结转一点,下次人工费少一点材料多一点不可以么

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齐红老师 解答 2022-07-27 11:48

可以的 你们自己调整就可以

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快账用户3612 追问 2022-07-27 11:53

只要我保证项目总的比例是30:60:5就行哈

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齐红老师 解答 2022-07-27 12:00

同学你好 有适当改动也没事的

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同学你好 对的 是这样的哦
2022-07-27
1.挂靠公司日常支出材料,机械,劳务发票开过来走账。2.挂靠正常做账,你就把这些挂靠人当成是你公司的人,他们开票过来你就正常入账就行借:工程施工-材料 8 劳务成本 5 机械成本 1 贷银行存款14
2022-06-13
同学你好!可以把甲方代表清单和工资表作附件在凭证后就可以
2022-01-11
1.冲销未支付的工程款:借:单位管理费用/工程成本等相应科目(冲销未支付的工程款)贷:预付账款/应付账款(相应科目) 2.支付化解债务的指标:借:预付账款/应付账款(相应科目)贷:银行存款 3.对于未支付的工程款和实际支付金额之间的差额,您可以将其摆在“其他应付款”科目中。具体操作如下:借:其他应付款(差额部分)贷:预付账款/应付账款(相应科目)
2023-12-05
你好,同学 1,是的,可以不用工程施工,工程结算科目,直接用收入成本 2,结转本年利润 借本年利润 贷利润分配未分配利润
2024-04-27
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