那你现在收到钱了,可以借银行存款贷预付账款,然后多收到的钱可以计入营业外收入。

老师,你好!请教个问题。之前我们公司购买材料支付了款项,但由于对方公司有案子纠纷导致账户被冻结,我们这笔材料款也就被冻结了,今年通过官司才退还本金利息给我们,那这次款凭证怎么做呢?当时打款时入预付账款,银行存款
老师,关于保险公司赔付款这个问题有点理不清,想咨询下,我们是外贸公司,由于客户拖欠未付,就把2023年的应收委托给中信保去追讨了,中信保先陪付给我们一定比例的金额($40000),还有$40000,未收回想,收汇申报时申报的是赔付款,纸张资料给银行证明是对应哪些报关单的赔款,但是后期客户又打钱进来,我不知道要退回给保险公司,就提供了2024年报关单给银行做收汇,那现在客户还有钱汇进来,知道要退回给保险公司, 问题1、针对后期收汇资料怎么提供,是提供委托追讨的报关单,还是当年的报关单 问题2、之前已经收汇的款项,申报内容有没有问题 问题3、之前收回的款项已被用了,用后期款项补退回给也行吧?
找朴老师解决一下问题,谢! 1、我们老公司已经备案报关出口了,不退税不开票,按这个未开票收入金额:应收账款-16055442.7元来出口 2、目的就是通过免税出口,将这笔应收账款:16055442.7元调平退回给客户 3、所以,需对应调整成本才算合理,我的问题,是否要结合按照往年的毛利率,再倒推这个成本,看合不合理,委外加工票,会对应开进来 4、代理记账公司已经将25年税务汇算清缴已申报,不是按最新的数据申报,即是否那边的账都调在26年了,有没有影响的,要怎么做分录 5、原来的库存商品共有2500万,且暂估了加工票的,但由于金额太大,又想到加工厂全部都是小规模纳税人的,他们去申请开票额度又会引起税局注意, 6、现在的账只需按销售额1605万对应调成本的,那么,这个账能不能调整为本厂生产,如果调为本厂生产的,是否需要考虑料,工,费匹配情况?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
噢,好的谢谢!
祝您生活愉快开心快乐