同学你好 计入销售费用
出口企业出口氧化铬绿,开销项票13%的税,没有进项票,用交增值税吗?还是填减免税申报明细表出口免税
出口企业出口的免费样品怎么做账,没有进项发票
出口转内销,收到进项发票怎么做账,开出口发票怎么做账。出口发票是开0税率还是进项发票的税率
我们公司是外贸企业,我们公司在国内采购了一些样品有进项发票,但是我们报关的时候以样品来报,是没有出口报关单,这样子的话出口的分录怎么做?
生产型出口企业,出口收入做了免税,进项要转出,会计分录怎么做
固定资产车卖了,原值351150.44,卖车前剩余净值39797.05,卖成34000这个应该怎么做账呢?
老师您好 我们公司付款出去了,但是 对方不开发票进来了,我们该怎么处理?
老师,现在所得税汇算清缴没有A107040减免所得税优惠明细表,只有A107020.所得税减免明细表,这个要选吗
和对方公司有销售和采购,那样会计科目只用一个应收账款吗
老师,24年11月漏报了一笔收入,专管员让我更正申报 交了税金与滞纳金 请问金蝶账套,我补补记了收入,那税金与滞纳金需要做分录嘛?
房屋资金是放到租赁费还是办公费
老师您好 问企业所得税汇算清缴后,收到关联业务年度报告申报提醒,提示24年度存在关联业务往来年度报告需要申报,问必须要报送吗
老师,对方给我们公司开的发票是专票,本来已经抵扣了,后面税务通知异常,又进项转出了,这个税费让对方公司给打款了,收到的税费打款如何做账
你好 老师 就是我们3月份 有多余的留底税额有8000块钱。这个在科目余额表有所体现,但是,这个8000需要做分录吗?
请问一下,采用小企业会计准则的,企业所得税汇算清缴的填报 1.麻烦看一下图,是不是国家规定的可以扣除的捐赠发票,是不是要填公益捐赠明细表,麻烦看一下图片里的发票 2.请问一下,比如,管理费用全年1百万,其中管理费7万(有发票69500元,没有发票500元)租赁费20万(其中18万有发票,2万没有发票),其他子科目(包含业务招待费)都有发票,销售费用全年120万,其中交通费2万(有发票1.9万,0.1万没有发票)其他子科目(包含宣传费、招待费)都有发票,请问这些没有发票是填报在纳税调整明细表里第30栏目“其他”吗,帐载金额/税收金额怎么填,帮我这2个分别填一个具体数字,谢谢
销售发票正常开吗?
对的 这个开普票就可以了