你好1; 你们这个发票是怎么回事的 ; 是什么时候的业务; 是开错误了税率吗
开具了红字增值税专用发票信息表后,是不是还要用一张新的发票再重新开具红字发票后,再重新开具蓝字发票。
我们开给对方的发票需要红冲,但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来,才给我红冲,交流了很久,我看流程也是得先开红字发票冲掉,在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了,然后我在税盘里发现可以直接红冲,就开具了红字发票信息表,对方说我们私自红冲,可是我们后面也给他们开了蓝字发票,这个对公司有什么影响吗?
请问发生大量退货,跨月了,购买方开具红字信息表只能一张红字信息表对应一张蓝色发票这样对应开具?还是可以多张蓝色发票,只开一张红字信息表给销售方呢?u k
去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
购买方开具红字信息表,需要我们开一张红字发票冲红,再开一张蓝字发票,当时开具工程款税率是10%,现在是9%,红字发票和蓝字发票都是按10%的税率开么?
公司材料入库货款,款都一两千转私人的,然后等到一定几万金额了,私人才去税局代开发票,这种可以直接让对方手写一张收据然后做支付凭证吗,因为都是多笔通过微信转的,而且还是几个股东分别转!
老师,灵活就业人员购买社保医保,有没有失业工商、生育险呢,包含哪些险种呢
老师 请问小规模季度已开普票24万了,开专票12万,这样的情况是怎么交税的?
老师,在哪里区分公司是小规模纳税人还一般纳税人?
制造业,采购… 第一次采购原材料,运费15000元,是这样计算吗? A,100个,不含税价1000元… B,150个,1200元… 入账成本A=1000+15000/250个×100个=6000元 B=1200+15000/250×150=10200元 第二次采购,同样的计算方法, A采购,200个,入账成本8000元…B采购200个,入账成本10000元 月底领料,期初库存为0,用一次加权平均,领A150个,领B230个 A的成本=(6000+8000)/150 B的成本=:(10200+10000)/230
想请教一下,不含税销售额这个月只有72万,制造费就40万,工资9万,我这材料出多少合适啊,出39万这怕超了16万,还没出库前的原料剩余100万,只出30万账上剩余70万原料会不会太多了
老师,年收入6万,可以不做汇算么,还是需要在手机上操作一下,再点享受免申报呢
你好,我们公司辞退员工赔了15万,要给这个员工交个税吗
老师,请问固定资产不在企业名下为企业服务还能入固定资产吗
收到,上年度企业所得税汇缴退税,如何记账
不是,是工程款,当时备注不细致,现在购买方要求重新开,当时是19年2月的时候,适用的是10%的税率
你好 ; 那你们就红冲了。 在按10%税率开票哈
就是按10%的税率重开一张正数的对吧。那这属于正常情况是吧,不会有问题对吧
你好1. 是的。 就按照原来税率来开票; 是可以的
老师,现在开票系统里没有10%的税率了,怎么选10%开啊
你好 ; 你们如果系统没有的; 去税务局大厅开票哈; 这个 应该是系统升级后 ;这个税率 降低后; 没法开了