你好1; 你们这个发票是怎么回事的 ; 是什么时候的业务; 是开错误了税率吗

去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
购买方开具红字信息表,需要我们开一张红字发票冲红,再开一张蓝字发票,当时开具工程款税率是10%,现在是9%,红字发票和蓝字发票都是按10%的税率开么?
老师,我们是购买方,上月进项发票已抵扣,这个月发现开具有误,和销售方联系后我们开红字信息表,请问每张蓝票都是好几行,我们再开红字时是不是要和蓝票开的一模一样,还是可以开一行一样但每张票的金额要一致的呢?开完上传后,下载给销售方让销售方开红字发票是不是
我想请问一下,蓝字发票购买方开票信息错误,因跨越已经抵扣了,然后开具红字发票,红字发票购买方的开票信息跟错误蓝字发票信息一样,这样的发票是可以使用的嘛?
我们给购买方开具75万的发票 购买方已经认证发票 这个月让我们红冲折扣18万 由他们申请红字信息表 我们在开具红字发票 老师如果他们开具一张18万的红字信息表 我们的票额是10万/张 我们是开2张红字发票还是一张红字发票
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不是,是工程款,当时备注不细致,现在购买方要求重新开,当时是19年2月的时候,适用的是10%的税率
你好 ; 那你们就红冲了。 在按10%税率开票哈
就是按10%的税率重开一张正数的对吧。那这属于正常情况是吧,不会有问题对吧
你好1. 是的。 就按照原来税率来开票; 是可以的
老师,现在开票系统里没有10%的税率了,怎么选10%开啊
你好 ; 你们如果系统没有的; 去税务局大厅开票哈; 这个 应该是系统升级后 ;这个税率 降低后; 没法开了