你好1; 你们这个发票是怎么回事的 ; 是什么时候的业务; 是开错误了税率吗
开具了红字增值税专用发票信息表后,是不是还要用一张新的发票再重新开具红字发票后,再重新开具蓝字发票。
我们开给对方的发票需要红冲,但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来,才给我红冲,交流了很久,我看流程也是得先开红字发票冲掉,在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了,然后我在税盘里发现可以直接红冲,就开具了红字发票信息表,对方说我们私自红冲,可是我们后面也给他们开了蓝字发票,这个对公司有什么影响吗?
请问发生大量退货,跨月了,购买方开具红字信息表只能一张红字信息表对应一张蓝色发票这样对应开具?还是可以多张蓝色发票,只开一张红字信息表给销售方呢?u k
去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
购买方开具红字信息表,需要我们开一张红字发票冲红,再开一张蓝字发票,当时开具工程款税率是10%,现在是9%,红字发票和蓝字发票都是按10%的税率开么?
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
不是,是工程款,当时备注不细致,现在购买方要求重新开,当时是19年2月的时候,适用的是10%的税率
你好 ; 那你们就红冲了。 在按10%税率开票哈
就是按10%的税率重开一张正数的对吧。那这属于正常情况是吧,不会有问题对吧
你好1. 是的。 就按照原来税率来开票; 是可以的
老师,现在开票系统里没有10%的税率了,怎么选10%开啊
你好 ; 你们如果系统没有的; 去税务局大厅开票哈; 这个 应该是系统升级后 ;这个税率 降低后; 没法开了