同学你好 对的 必须要有发票

老师好 我们购买一项服务,不含税价支付给对方,对方要我们支付税款才能给开票。但是不支付税款的话,我们票据链不完整,但是支付税款的话用于抵扣,不是一样的吗?我抵了进项还是我支付给对方的税款啊。还有必要问对方要发票吗?
老师你好!请问对方欠我们家款,还有部分款但是对方通过支付给我们工资支付给我们公司了!而且也不是根据工资表支付的每人支付了5000-10000的这个账务怎么处理,个税我们应该按多少申报,比如2月工资6500对方付了5000,那我申报个税是申报6500还是申报1500
我们公司损坏了对方的货物纸箱子,要赔偿给对方,想单于我们购买了对方的纸箱子,支付了款项,对方给我们开的专票,我们做了营业外支出,这个专票进项税额能抵扣吗
老师我们支付的货损赔付款,对方给我们开票了,开的发票不是我们能用的,那是不是我这边做营业外支出,那是不是我这边不要抵扣进行税
请问我们公司已收到对方开给的发票,但是还未付款给对方,能抵扣进项税吗?
老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?