做营业外支出可以,若对方开的专票,按勾选不抵扣 处理

老师你好,我们是一般纳税人,我想请问一下我们的进项发票是购买那个机动车时给我们开具的(已认证),他那个支付是通过汽车贷款那边支付,那我们这个发票要怎么挂账?就不挂应付账款
老师好 我们购买一项服务,不含税价支付给对方,对方要我们支付税款才能给开票。但是不支付税款的话,我们票据链不完整,但是支付税款的话用于抵扣,不是一样的吗?我抵了进项还是我支付给对方的税款啊。还有必要问对方要发票吗?
老师好,我们是仓储公司,客户存放在我们仓库的商品丢了,我们要给客户赔偿,支付了赔偿费,做账科目营业外支出,那这个费用对方要给我们开票吗?谢谢
老师, 我们是一般纳税人,前面 我们这边开出了发票那边一直没有打款,后面他们又不需要货物了!过了两个月 又把发票给我们开回来了,开回来的发票 我们抵扣了进项 这个账怎么做账才对呢?
我们公司损坏了对方的货物纸箱子,要赔偿给对方,想单于我们购买了对方的纸箱子,支付了款项,对方给我们开的专票,我们做了营业外支出,这个专票进项税额能抵扣吗
老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?
那就是不抵扣就行对吧老师,还有老师像这种货损赔付对方给开票了,后续所得税是不是不需要纳税调增?
是的,不抵扣就行
不要纳税调增