你好,这个银行原则上是要和你发票上的银行一致的。
老师,对方公司有一般账户和基本户,给我们开票的是基本户,但是款让我们打到一般户,票开户行和付款行不是同一个,可以不
老师,我们有几个公户,一个基本户,几个一般户,我们用一般户给对方打款的,对方开票信息,开户行那里是不是基本户的信息的?发票这个信息是不是固定基本户的信息啊?那建行打款的,这样开票信息可以吗?
老师,我们有几个公户,一个基本户,几个一般户,我们用一般户给对方打款的,对方开票信息,开户行那里是不是基本户的信息的?发票这个信息是不是固定基本户的信息啊?那建行打款的,这样开票信息可以吗?
给购买方开票,开票信息上是我们公司的基本户,打款可以打到我们公司的一般户么?都是付款给我们公司,就是银行不一样,
我们有基本户 一般户、我们给对方提供的开票信息银行是一般户,然后每次打款都是一般户打款给对方,而现在我们要用基本户给对方打款,那我的开票信息 银行是要变基本户的账号吗
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
那需要转到一般户怎么办?
可以,你们的开票信息更改一下。
下次需要付到基本户再改回来是么?
改来改去会不会有问题啊?
原则是这样,但是付款银行不一样的话,也问题不大