同学你好,图片很模糊,方大也很模糊
老师不定项第八题,我给分录都写下来了,关于里面的第3小问,发生的5件不可修复废品,最后题目让计算完工甲产品总成本,我不理解为什么要减一个67550,和加一个27550,这样相当于减去了废品损失收回来的残料和责任人的赔偿
老师麻烦帮忙解答一下这个题 要求编制2019年度甲公司与乙公司内部交易抵消的会计分录。 答案中这个贷:资产减值损失不太理解,我记得靳老师讲的是用信用减值损失科目 还有少数股东损益这个数据不知道哪儿来的,麻烦老师给解答一下。谢谢。
无形资产成本的确认,如果 题目中说是相关税费,并没有说是增值税,这个相关税费应该是要计入无形资产的成本,是这样理解的是吗?因为个题给出的答案是没有把相关税费算到成本里,所以问来请老师确认一下
老师这道题的下面一题是甲产品相关各资产组中各资产分摊的减值损失及分录,麻烦给个答案,题目里面没给
题目是关于cpa合并报表的,有一点没太懂,这道题第二问,按照权益法调整长投的时候,题目中甲公司卖给了乙公司给了一项固定资产,我的理解是形成了未实现内部交易损益500万,那为什么答案里不需要再减去这500万呢?我写的答案是(6000-300-500+25)*60%,25是本能固定资产计提的折旧,书后标准答案是(6000-300)*60%。麻烦老师讲解一下,谢谢
商贸企业的税负率是多少?
我是做成本结转这一块的分录,本来我们主要卖的是包装好的茶叶,后面又采购进来了茶具,那茶具销售的分录是计入其他业务收入和其他业务成本么?我看做收入分录的那个同事直接计入了主营业务收入,我问一下应该怎么处理
老死您好,石灰厂购进的金属制品集装箱应入那个科目
老师您好:我们有个员工在公司工作了11年,协议解除,按照N赔偿的,是当地工资3倍以内免税,3倍以上还是需要纳税的是吧?
你好老师,进项税转出就是指的销项税吗?
老师,单位买酒用来招待客人,发票能入账吗
老师,请问更正以前年度的工资怎么做分录
老师您好,我们请问苗木种植服务免增值税吗
模具设计费是开票的什么类目,还有设计费我可以开0.5套吗,因为给我就是一半的钱
25年7月分红,是不是这个月要在分类所得里申报利息股息红利所得缴个税
老师再看下这样呢
同学你好,这个就是 借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备 无形资产减值准备, 各类资产与之对应, 专利权就是无形资产