您好,解答如下 因为第二年账面价值小于计税基础,要把之前确认的递延所得税负债转回,再确认递延所得税资产

第37题甲公司2007年末“递延所得税负债”科目的贷方余额为90万元(均为固定资产后续计量对所得税的影响),适用的所得税税率为18%。2008年初适用所得税税率改为25%2008年末固定资产的账面价值为6000万元,计税基础为5800万元,2008年确认销售商品提供售后服务的预计负债100万元,年末预计负债的账面价值为100万元,计税基础为0。甲公司预计会持续盈利,各年能够获得足够的应纳税所得额。则甲公司2008年末确认递延所得税时应做的会计分录为()。A.借:递延所得税负债65贷:所得税费用65B.借:递延所得税负债40递延所得税资产25贷:所得税费用65C.借:递延所得税负债24递延所得税资产33贷:所得税费用57D.借:所得税费用25递延所得税资产25贷:递延所得税负债50【正确答案】:B老师我想知道为什么计算递延所得税的时候不考虑税率变化的递延所得税的影响
第37题甲公司2007年末“递延所得税负债”科目的贷方余额为90万元(均为固定资产后续计量对所得税的影响),适用的所得税税率为18%。2008年初适用所得税税率改为25%2008年末固定资产的账面价值为6000万元,计税基础为5800万元,2008年确认销售商品提供售后服务的预计负债100万元,年末预计负债的账面价值为100万元,计税基础为0。甲公司预计会持续盈利,各年能够获得足够的应纳税所得额。则甲公司2008年末确认递延所得税时应做的会计分录为()。A.借:递延所得税负债65贷:所得税费用65B.借:递延所得税负债40递延所得税资产25贷:所得税费用65C.借:递延所得税负债24递延所得税资产33贷:所得税费用57D.借:所得税费用25递延所得税资产25贷:递延所得税负债50【正确答案】:B老师我想知道为什么计算递延所得税的时候不考虑税率变化对递延所得税的影响
丙公司本年年末有关暂时性差异资料见表15-11。 丙公司本年利润总额1000万元,所得税税率为25%。预计以后年度有足够的应纳税所得额可供抵扣。无其他纳税调整事项。 要求(1)假如丙公司年初递延所得税资产、递延所得税负债均无余额,计算丙公司本年度发生的应纳税暂时性差异、可抵扣暂时性差异,编制丙公司本年度有关所得税的会计分录。 (2)假如丙公司年初递延所得税资产有借方余额4万元,系预计产品保修费用发生可抵扣暂时性差异16万元所形成;递延所得税负债有贷方余额21万元,系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值升值发生应纳税暂时性差异84万元所形成。请计算和说明丙公司本年度递延所得税负债、递延所得税资产的发生额,列明借或贷方向,并编制丙公司本年度有关所得税的会计分录。
【例题1】2021年 6 月 1 日,A 公司购入 B 公司的股票,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,初始投资成本为 30 万元。2021年年末该股票公允价值为 40 万元,资产账面价值 40 万元大于计税基础 30 万元,形成应纳税暂时性差异 10 万元。2022年年末该股票公允价值为 27 万元,资产账面价值 27 万元小于计税基础 30 万元,应先转回应纳税暂时性差异 10 万元,再新增可抵扣暂时性差异 3 万元。【解析】2021年年末分录:借:所得税费用 2.5(10×25%)贷:递延所得税负债 2.5 2022年年末分录:借:递延所得税负债 2.5(10×25%)贷:所得税费用 2.5 借:递延所得税资产 0.75(3×25%)贷:所得税费用 0.75 我想问一下2022年为什么要把2021年确认的递延所得税负债2.5转回呀?
一项金融资产 2020年年末: 账面价值= 1 300(万元)。 计税基础= 1 050(万元)。 形成应纳税暂时性差异的金额= 1 300-1 050=250(万元)。 应确认递延所得税负债的金额=250×25%=62.5(万元)。 借:其他综合收益 62.5 贷:递延所得税负债 62.5 2021年年末: 账面价值=1 100(万元)。 计税基础= 1 050(万元)。 应纳税暂时性差异的余额=1 100-1 050=50(万元)。 本期是否应转回递延所得税负债的金额= -50-62.5=-12.5 借:递延所得税负债 12.5 贷:其他综合收益 12.5 我觉得应该是这样做 但是答案是转回递延负债50,有点不解
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
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企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么