同学,你好,你现在说的有误的是税务系统的报表吗?
请问之前几年的申报数据是随便申报的,开多少票就大概个成本费用申报,没有做帐。除了增值税,其他税都没有缴过。 之前没有做帐,现在开始清点库存跟应收应付那些,是不是作为七月份的期初数据填写?,财务报表6月底数据就按这几天整理出来数据加上今年发生收入支出填写。年初数就还是按照系统之前申报的,不知道之前数据,不知道怎么去修改。
1、21年的税务系统财务报表申报和财务软件上的数据有差异如何调整 2、之前的财务把其他应收期末数填写0,实际上数据为-109587.55,其他应付期末之前财务填写1943425.24但实际上1833837.69,之前财务把其他应收的期末贷方余额和其他应付贷方余额贷方余额相加了填写,我咋个该了
老师,这个是之前代账公司做的账表,现在我买了财务软件想重新整理了,建期初数据,这个其他应付款余额在借方,该怎么写? 是记其他应收款去?还是其他应付款填负数?
郭老师,其他老师请不要接手,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?财务报表是我我从财务软件上导出来的,我从我那个财务软件儿上导出来的那个,比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报,填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报,这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报,这两个数据应该是一样的吧?现在这两个数据对不上了,我每一栏儿的公式,不是我每一栏儿的数据我都核对过了,但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额,怎么就这两张报表儿就对不上呢。
1.期末,结转以下费用账户。 借方发生额 经营费用130000 所得税费用20000 合计150000 2.年末,结转以下预算支出类账户。 贷方发生额 其他支出——非专项支出 500000 对附属单位补助支出——专项支出40000 3.年末,将未分配结余1530000元进行年终转账。 4.年末,结转以下预算结余类账户。 贷方发生额 其他结余900000 经营结余800000 5.期末,结转以下收入账户。 贷方发生额 上级补助收入300000 附属单位上缴收入200000 合计500000 6.年末,结转以下预算收入类账户。 贷方发生额 财政拨款预算收入——专项资金 500000 经营预算收入40000 请写出财务会计分录和预算收入分录,没有写无 请写政府会计的财务会计分录和预算会计分录 例如1.本年度收到一笔应计入上一年度收入的款项8000元,经确认,该项资金属于以前年度非财政专项资金。 财务借:银行存款8000贷:以前年度盈余调整8000 预算借:资金结存8000贷:非财政拨款结转8000
老师,明天能开票吧,不会电局升级吧
我是养鸡合作社,现在供货单位要求给开发票可是我们这里的会计说要我们进购玉米什么的成本发票,才可以给客户开发票,可是我们这都是从农户个人手里进够的,他们没有发票,我们有没有别的办法能开呢
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老师 税务局发布的15号和16号附件有不
老师,请问工商年报里面的纳税总额怎么填?比如税款所属期是去年12月份,但是缴款日期是25年1月份我就没有填到去年的年报里面可以吗?
房地产公司按收入交印花税,还是按支出的成本交印花税?
金蝶精斗云凭证没有过账,审核后就结转到下期了,有影响么
你好老板!一般纳税人有定额税没有!
税务系统的和我软件里面不一致
同学,你说的税务系统是电子税务局系统是吗?那么2021年汇算清缴时候 提交的那个年度财务报表一致吗?
我看的是提交的12月税务系统的财务报表
同学,如果税务系统仅是12月的报表有误的话可以不改的,或者直接进去改也可以;主要还是要看汇算清缴的那个年度财务报表是否有误。
汇算清缴有误的话现在还可以去改吗
同学,汇算清缴也可以更正申报的,网上和前台都可以,但是如果涉及到少交税金的话需要滞纳金