同学,你好,你现在说的有误的是税务系统的报表吗?
请问之前几年的申报数据是随便申报的,开多少票就大概个成本费用申报,没有做帐。除了增值税,其他税都没有缴过。 之前没有做帐,现在开始清点库存跟应收应付那些,是不是作为七月份的期初数据填写?,财务报表6月底数据就按这几天整理出来数据加上今年发生收入支出填写。年初数就还是按照系统之前申报的,不知道之前数据,不知道怎么去修改。
1、21年的税务系统财务报表申报和财务软件上的数据有差异如何调整 2、之前的财务把其他应收期末数填写0,实际上数据为-109587.55,其他应付期末之前财务填写1943425.24但实际上1833837.69,之前财务把其他应收的期末贷方余额和其他应付贷方余额贷方余额相加了填写,我咋个该了
老师,这个是之前代账公司做的账表,现在我买了财务软件想重新整理了,建期初数据,这个其他应付款余额在借方,该怎么写? 是记其他应收款去?还是其他应付款填负数?
郭老师,其他老师请不要接手,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?财务报表是我我从财务软件上导出来的,我从我那个财务软件儿上导出来的那个,比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报,填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报,这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报,这两个数据应该是一样的吧?现在这两个数据对不上了,我每一栏儿的公式,不是我每一栏儿的数据我都核对过了,但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额,怎么就这两张报表儿就对不上呢。
1.期末,结转以下费用账户。 借方发生额 经营费用130000 所得税费用20000 合计150000 2.年末,结转以下预算支出类账户。 贷方发生额 其他支出——非专项支出 500000 对附属单位补助支出——专项支出40000 3.年末,将未分配结余1530000元进行年终转账。 4.年末,结转以下预算结余类账户。 贷方发生额 其他结余900000 经营结余800000 5.期末,结转以下收入账户。 贷方发生额 上级补助收入300000 附属单位上缴收入200000 合计500000 6.年末,结转以下预算收入类账户。 贷方发生额 财政拨款预算收入——专项资金 500000 经营预算收入40000 请写出财务会计分录和预算收入分录,没有写无 请写政府会计的财务会计分录和预算会计分录 例如1.本年度收到一笔应计入上一年度收入的款项8000元,经确认,该项资金属于以前年度非财政专项资金。 财务借:银行存款8000贷:以前年度盈余调整8000 预算借:资金结存8000贷:非财政拨款结转8000
老师,以自己自然人登陆进电子税务局后解绑的办税员了,但是去大厅刷身份证为什么还显示自己有那个公司呢?是哪里还需要改动吗?
某企业生产b产品,需两道工序才能完成。假设原材料消耗定额为100千克,第一道工序原材料消耗定额分别为20件和30件。本月完工产品数量为200件。月初在产品成本和本月发生的原材料费用合计为20000元1.若原材料是在每道工序开始时一次性投入的,按约当产量法计算b产品的完工产品和月末在产品的原材料费用2.若原材料是按阶段在每道工序开始以后逐步投入的,按约当产量法计算b产品的完工产品和月末在产品的原材料费用。
老师,公司2010年成立的现在变更法人和公司名字了,之前会计凭证是否需要移交吗?还是说只移交近期几年的就行呢?有规定要求吗?
20日收到上月末估价入账甲材料的发票账单,增值税专用发票注明的货款为5 000元,增值税为650元,使用银行承兑汇票结算。
老师,收到银行汇票和本票都是银行存款,见票即付的票据业务对吗?商业承兑汇票和银行承兑汇票是是应收票据吗?
20日,用银行存款支付产品销售运输费300元(取得增值税普通发票)
14日,向雪莲公司销售Jk产品400件,单位售价250元,增值税税额13000元款项已存入银行
老师A105050这个表要填社保吗
10日,向前进公司销售Jp产品200件,单位售价600元,增值税税额15600元款项暂未收到
10日,向前进公司销售Jp产品200件,单位售价600元,增值税税额15600元款项暂
税务系统的和我软件里面不一致
同学,你说的税务系统是电子税务局系统是吗?那么2021年汇算清缴时候 提交的那个年度财务报表一致吗?
我看的是提交的12月税务系统的财务报表
同学,如果税务系统仅是12月的报表有误的话可以不改的,或者直接进去改也可以;主要还是要看汇算清缴的那个年度财务报表是否有误。
汇算清缴有误的话现在还可以去改吗
同学,汇算清缴也可以更正申报的,网上和前台都可以,但是如果涉及到少交税金的话需要滞纳金