你好,如果没标注的话,正常按照含税的金额来申报印花税。

购销合同印花税,印花税计税依据,根据合同金额,合同金额加税合计金额,印花税计税依据可以按照不含税金额缴纳吗
如果没有签订合同,印花税是按照普票含税金额还是不含税金额申报?
印花税合同,如果没标注不含税金额,申报时候的计税依据是按照含税金额计算税款吗
合同上只有标明含税金额和不含税金额,没有标明税额,按照不含税金额报印花税还是含税金额报印花税
交印花税时,购销合同若是没标含不含税,是按照含税金额算吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
就是缴税金额是按照含税金额为基数乘以税率吗
新的印花税法怎么规定的
你好,那个印花税暂停条例上规定,购销合同的计税基础为合同上载明的购销金额,嗯,再次在实际业务中,这个购销金额有的是包含税的,有的不包含,所以说就规定了你合同中,你如果说体现了不含税金额,体现了税额的就按不含税金额为基础,如果没体现呢,就按含税额为基础。