同学你好,调减金额就是调减应纳税所得额的意思。

(9)收入中含技术转让收入2300万元,与收入对应的成本和税费共计1400万元。为什么最后在计算应纳税所得额的时候还要再减去个900元呢,这个技术转让收入的特别之处在什么地方呢。
高新技术企业除了技术转让服务收入还有什么收入?技术转让税收优惠政策是500以内不交企业所得税,超过500万元的部分减半征收。这个和优惠减按百分之15有什么区别。我的理解是只有技术转让服务享受这个减半征收,除了技术转让服务的其他收入按15%征收吗?如果是这样的话可以选择分别征收吗?还是必须得选择一种。
请教业务(8)有关转让一项专利技术取得收入900万元,与之相关的成本和税费为200万元。要求计算转让专利技术应调整的应纳税所得额? 答案:应调减=500+(900-200-500)×50%=600万元。。。看不明白为什么是这样计算的,500万元从哪里冒出来的?
老师,科创委填报中,高新技术产品产值怎么填、高新技术产品增加值怎么填、实际减免税费总额:1.增值税 2.营业税 3.所得税,其中:研发加计所得税减免怎么填,这个实际减免税费总额是什么意思,一般所得税会享受研发加计100%,那是要把每个月得研发费用乘以100%再乘以高新技术企业15%得所得税税率这样去算吗?
老师,转让专利技术不超过500万的免征,超过500万的减半儿征收。在计算这个企业所得税的时候,减半儿征收的这一部分是不是也应该按照适用的所得税税率去交企业所得税?
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
老师,有个技术转让算企业所得税的时候收入减去成本乘以百分之5,怎么理解
同学你好,是乘以50%,还是5%啊?
百分之50的
同学你好,就是所得额超过了500万元,企业所得税减半征收的意思。