同学你好,调减金额就是调减应纳税所得额的意思。

老师,科创委填报中,高新技术产品产值怎么填、高新技术产品增加值怎么填、实际减免税费总额:1.增值税 2.营业税 3.所得税,其中:研发加计所得税减免怎么填,这个实际减免税费总额是什么意思,一般所得税会享受研发加计100%,那是要把每个月得研发费用乘以100%再乘以高新技术企业15%得所得税税率这样去算吗?
老师,转让专利技术不超过500万的免征,超过500万的减半儿征收。在计算这个企业所得税的时候,减半儿征收的这一部分是不是也应该按照适用的所得税税率去交企业所得税?
老师,有个技术转让算企业所得税的时候收入减去成本乘以百分之50,调减金额是什么意思
12.居民企业甲公司2021年将自行开发的一项专利技术转让,取得转让收入800万元,与该项技术转让有关的成本和费用为160万元。已知,在一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。根据企业所得税法律制度的规定,在计算甲公司2021年企业所得税应纳税所得额时,该项技术转让所得应当( )。 A.纳税调增570万元 B.纳税调增320万元 C.纳税调减570万元 D.纳税调减320万元 麻烦老师分析下,有答案,但是看不懂
居民企业一个纳税年度内500万以内的技术转让所得是在算出应纳税所得额×税率之后再减去这部分收入还是应纳税所得额先减去这部分收入再乘税率?
老师,我想问一下,针对高新企业先进制造业享受增值税进项加计抵减的政策,关联公司之间的业务进项税加计抵减要调减么?
开发票内容与入库单不一致,可以吗?发票要重开吗? 他把红枣开成腰果,他讲开不出红枣,开成腰果可以吗?
老师,我想问一下,以前年度应付账款账面错误了,应付账款少付了,原材料的发票也少记了,实际上已经平了,余额是0,但是账面上显示人家还欠我们6万的发票。
小规模纳税人4月份开具了3%的专票,5月份升级成为一般纳税人,开具了13%的专票,那么4月份取得的专票可以用于抵扣5月份的销项吗?
请问老师,现在出租住房,个人是开1.5还是1啊,不是小规模纳税人可以享受1%的吗
运输公司购买半挂车,购置税多少?
老师,上个月计提的数,然后这个月知道正确,都可以全部冲红分录,然后本月按正确的做吧。但是计提多了,影响了上个月的成本,这个有关系吗,在这个月冲红比较好,还是反结账回去修改
开发票内容与入库单不一致,可以吗?发票要重开吗? 他把红枣开成腰果,他讲开不出红枣,开成腰果可以吗?
老师,房租没有来票,汇算清缴时调增,在调整项目明细表里填哪里
供应链公司申请发票额度增加,需要提供哪些资料
老师,有个技术转让算企业所得税的时候收入减去成本乘以百分之5,怎么理解
同学你好,是乘以50%,还是5%啊?
百分之50的
同学你好,就是所得额超过了500万元,企业所得税减半征收的意思。