你好,学员,这个有点复杂
老师,就是我在调整高新的报表有一项问的是研发费用加计扣除所得税减免,一个是享受高新技术企业所得税减免,这两个金额怎么算出来,今年利润总额是600万,研发费用是510万
老师,科创委填报中,高新技术产品产值怎么填、高新技术产品增加值怎么填、实际减免税费总额:1.增值税 2.营业税 3.所得税,其中:研发加计所得税减免怎么填,这个实际减免税费总额是什么意思,一般所得税会享受研发加计100%,那是要把每个月得研发费用乘以100%再乘以高新技术企业15%得所得税税率这样去算吗?
尊敬的纳税人: 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次,但未享受研发费用加计扣除优惠,请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件,若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企,报所得税时A107041这张表是必填,我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损,怎么办呢?他这个提示是什么意思
老师好,实务中为了高新技术年审通过,而人为地调节财务指标,比如把以前年度应开发票而未开发票的收入都在这一年开发票,另一方面又要避免交太多增值税,可以怎么操作? (目前是高新技术企业,有研发费用加计扣除扣除,所以可以不用交企业所得税)
老师,你好。我们公司2022年4月认定为科技型中小企业,我们在上个月的所得税申报时 “7.1 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除) 填了”30955.17,现在收到提醒函 研发费加计扣除额:30955.17 提示提 醒信息:您单位为企业所得税查账征收纳税人,《A200000中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表》中第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”中加计扣除 优惠金额为1000的整数倍或者≤100000,可能存在享受不应享受的优惠事项的问题,这个是什么原因?
一个人在同家公司又发工资又给咨询费合理?
老师,如果单位规模比较小,只把公章到公安局备案,其他的章:财务专用章、合同章、发票专用章没到公安局备案,也没到指定地点刻章,会有什么后果?
老师上缴税金,从哪个科目查,怎么查,包括哪些
老师一个公司一会挂在应收账款,一会挂其他应收款,一会挂应付账款,这样怎么调整
老师,请问关于农林牧渔业这些相关的产品销售和抵扣的税率,有没有相关的文件和书,学习一下?
契税是不是属于上缴税金,企业经营统计数据?
可以从公户付款买承兑用吗?
老师上缴利润,从哪个科目查,怎么查,包括哪些
我们是做鲜活帝王蟹的,海鲜类的出水后会掉秤,这个账面处理要怎么做
老师,同一个法人名下有公司和门店,门店替公司代付工资、报销款、货款,这种大量代付行为,税局不认可,请问是涉及了哪些税种?
内容涉及的有点多,老师写完发你
高新技术产品产值怎么填这个就是本期营业收入,主营的
高新技术产品增加值怎么填这个就是本期主营业务收入增加额
实际减免税费总额这个就是本年的税收优惠的金额
1.增值税这个就是本期少缴纳,或者退税的
2.营业税 这个就是本期少缴纳,或者退税的
3.所得税这个就是本期少缴纳,或者退税的
研发加计所得税减免这个就是加计扣除研发费用乘以税率15%
实际减免税费总额是就是以上的税额的合计的
一般所得税会享受研发加计100%,那是要把每个月得研发费用乘以100%再乘以高新技术企业15%得所得税税率这样去算
以上是全部的处理过程的的
有什么不明白的,还可以问的
营业盈余和生产税净额怎么填
高新技术产品增加值怎么填这个就是本期主营业务收入增加额 ,这个主营业务收入增加额是什么意思
你好,学员,稍等,老师写完发你的
生产税净额=生产税-生产补贴
生产税包括:营业税、增值税、消费税、烟酒专卖专项收入、进口税、固定资产使用税、车船使用税、印花税、排污费、教育费附加、水电费附加等。
补贴是政府对生产单位在生产和经营活动中由于政策性的原因而产生的亏损所给予的财政补贴,通常有国家财政对企业的政策性亏损补贴等。与生产税相反,补贴作为负税处理。包括政策亏损补贴、粮食系统价格补贴、外贸企业出口退税收入等。
营业盈余指一定时期内本国产业生产者的增加值超过雇员报酬、固定资本消耗及间接税净额后的余额
营业盈余=营业利润%2B生产补贴-从利润中开支的工资和福利-从税后利润中提取的公益金。
高新技术产品增加值怎么填这个就是本期主营业务收入增加额 ,这个主营业务收入增加额是什么意思 比如21年度营业收入200万,20年度营业收入150万 增加额就是200-150=50万的
营业盈余可以理解为净利润吗
这个可以理解为净利润的,学员